久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師好,供應商對賬單是每月截止到25號,比如8月份:這個款有7月26號到8月25日總額5萬,按照實際發(fā)生時間結轉成本從8學1號到30號,這樣怎么整啊

2022-09-25 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-25 14:56

你好,就按你們的入庫單來結轉成本就可以了。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
您好,供應商對賬期間與結轉成本無關,不同口徑
2022-09-25
同學你好 那就每月把他的對賬單調(diào)整一下,減去上月26-月底的,加上本月26至月底的(參照現(xiàn)有資料)
2022-09-25
你好,就按你們的入庫單來結轉成本就可以了。
2022-09-25
同學你好,按照含手續(xù)費的發(fā)票開具,匯率用你們公司的入賬匯率。 借:應收帳款/銀行存款等 貸:主營業(yè)務收入 匯兌差額入賬匯兌損益 手續(xù)費入賬財務費用-手續(xù)費
2021-08-29
同學你好,1、預交是在項目所在地,需要開發(fā)票時,開會產(chǎn)生預交,這個和正常申報的沒有直接關系,你總部該正常申報的就正常申報好了;2、在機構地正常申報;3、考慮比例,是因為腦子里面想到的是相關成本這塊吧,實際支付款項的,按實際來處理;4、如果約束對方開票按要求開發(fā)票,建議和對接項目人員溝通好,見票再支付相關款項,如果票給的不合格,就不會付款的;
2021-07-31
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×