下一個(gè)月走費(fèi)用可以的

實(shí)務(wù)中,是不是所有的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行,我發(fā)現(xiàn)實(shí)際工作中,有些費(fèi)用的入賬是按照取得發(fā)票來(lái)進(jìn)行的,發(fā)票開(kāi)具的又是上個(gè)月的業(yè)務(wù)。就是上月業(yè)務(wù),本月對(duì)賬,本月取票,這樣子。老師能不能實(shí)務(wù)一點(diǎn)回答問(wèn)題,這種情況到底可不可以?
老師,你好,我們是一個(gè)商貿(mào)企業(yè),每月一次給順豐結(jié)算快遞費(fèi)用,雙方?jīng)]有簽合同,只是每月匯總開(kāi)一次發(fā)票,需要繳納印花稅嘛?如果繳納,是按照那個(gè)稅目繳納,是含稅金額,還是不含稅金額計(jì)稅呢?謝謝,麻煩老師了
老師麻煩幫看一下,這個(gè)做得是不是有問(wèn)題呀 發(fā)票是不是應(yīng)該做到4月份去里 1.收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用——運(yùn)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——順豐 2.支付 借:其他應(yīng)付款——順豐 貸:銀行存款 3月份如果沒(méi)有付款也沒(méi)有收到發(fā)票需要做賬嗎?還是說(shuō)需要做一筆暫估呢?
老師,你說(shuō)實(shí)操里順豐快遞費(fèi)下一個(gè)月開(kāi)上一月發(fā)票,我下一個(gè)月走費(fèi)用可以吧?如果按權(quán)責(zé)發(fā)生制還得暫估比費(fèi)用較麻煩。
老師 我們經(jīng)營(yíng)范圍為制造假睫毛 技術(shù)服務(wù) 然后加入快遞運(yùn)輸?shù)脑?用這個(gè)公司開(kāi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票 可以讓運(yùn)輸公司給我們開(kāi)進(jìn)來(lái)運(yùn)輸發(fā)票嗎? 之前聽(tīng)有的老師說(shuō)外包運(yùn)輸這個(gè)啥意思?我們不管是小規(guī)模納稅人還是個(gè)體工商戶 還是一般納稅人 以我上面說(shuō)的運(yùn)費(fèi)的發(fā)票的話稅率是多少?麻煩老師給解答一下吧 謝謝!
自產(chǎn)的汽油移送運(yùn)到B油田車輛為啥要消費(fèi)稅視同銷售 書(shū)上說(shuō)移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費(fèi)稅呀
樸老師 來(lái) 第三個(gè)問(wèn)題 就當(dāng)年不存在暫時(shí)性差異就只有永久性差異的話,因?yàn)槲覀兪前凑斩惙ǖ囊髞?lái)確定應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)數(shù),由于賬上的利潤(rùn)總額假設(shè)1000萬(wàn)是把永久性差異比如罰款100萬(wàn)給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 1100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會(huì)計(jì)賬上當(dāng)年要補(bǔ)一筆分錄 借:所得稅費(fèi)用 100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 100*25%,也就是會(huì)計(jì)上也是不認(rèn)可永久性差異對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表上“所得稅費(fèi)用”這個(gè)報(bào)表項(xiàng)目的影響,所以才要把罰款100對(duì)應(yīng)的25所得稅給補(bǔ)上,其實(shí)也可以理解為會(huì)計(jì)上的“所得稅費(fèi)用”整體看下來(lái)就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來(lái)走。老師 請(qǐng)看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒(méi)發(fā),但是按月計(jì)提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實(shí)際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,建筑異地預(yù)繳稅,開(kāi)票15萬(wàn),增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會(huì)計(jì)分錄步驟能給我一個(gè)嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個(gè)月工資2500元,扣除該員工社保基數(shù)調(diào)整個(gè)人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實(shí)付2470元要怎么做計(jì)提和支付工資的分錄?
本月開(kāi)具收入正數(shù)5萬(wàn),未開(kāi)票負(fù)數(shù)5萬(wàn),填寫(xiě)增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬(wàn),現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬(wàn),這樣對(duì)嗎?還是說(shuō)2那很也是填寫(xiě)0呢?
老師認(rèn)繳100萬(wàn)還沒(méi)有實(shí)繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢(qián),這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢(qián)。分錄怎么做?如何更正?這個(gè)是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒(méi)結(jié)賬,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了這一塊錢(qián)的問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有建筑機(jī)械,可以開(kāi)建筑機(jī)械發(fā)票嗎?

