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老師 我們是人力資源公司,上月簽訂了一份合同(給客戶組織一次80人的旅游,全額給客戶開了發(fā)票,但是旅游過程中的費(fèi)用沒有發(fā)票,不能抵成本,抵稅)這種情況怎么辦?

2023-11-08 08:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-08 08:27

你好,這種情況就只能根據(jù)收入全額納稅了?

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快賬用戶9355 追問 2023-11-08 08:30

員工來報(bào)銷這一塊的費(fèi)用,只有報(bào)銷單上寫的金額和他付款的明細(xì),外賬上面不能入賬怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-11-08 08:30

你好,內(nèi)賬據(jù)實(shí)入賬。 外賬因?yàn)闆]有發(fā)票就只能做無票支出的分錄,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理。

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快賬用戶9355 追問 2023-11-08 08:32

無票支出的分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-11-08 08:33

你好 借:銷售費(fèi)用等科目 ,貸:銀行存款等科目?

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快賬用戶9355 追問 2023-11-08 08:35

我按全額收入繳稅,匯算清繳的時(shí)候不應(yīng)該是調(diào)減嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-08 08:36

你好,因?yàn)榘l(fā)生的支出計(jì)入了損益,會(huì)計(jì)上抵扣了所得稅。所以匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增處理才是的

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快賬用戶9355 追問 2023-11-08 08:44

但是這筆錢就是實(shí)際的成本呀,也要交所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-08 08:44

你好,因?yàn)槌杀緵]有取得發(fā)票,所以是需要做納稅調(diào)增處理的

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你好,這種情況就只能根據(jù)收入全額納稅了?
2023-11-08
同學(xué)你好 你開會(huì)務(wù)費(fèi)有這個(gè)范圍就行了
2021-03-17
同學(xué)你好 可以的,這樣就行了
2020-09-03
你好!確認(rèn)無票收入計(jì)算增值稅
2023-04-01
同學(xué)你好,如果你要按照政府給你的款開發(fā)票的話,那你就需要這些商戶給你開發(fā)票,這樣增值稅的鏈條才能完整,你的所得稅稅負(fù)才沒有那么重。你的收入就是收到政府的款項(xiàng)給你和你撥付給商戶之間的差額就是你真正的收入。
2022-05-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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