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老師好,專票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項(xiàng)稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費(fèi)是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報增值稅時,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但最后申報表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專票的稅額,所以進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣這個差額專票的銷項(xiàng)稅嗎?之前從沒出現(xiàn)過進(jìn)項(xiàng)完全可以抵扣掉銷項(xiàng)的情況,所以一直認(rèn)為是可以抵扣這個銷項(xiàng)的

2021-08-03 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-03 13:43

同學(xué)你好 差額納稅的也可以抵扣的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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