你好 如果是對方自己購進材料 委托我們加工 我們可以只開13%的加工費發(fā)票 如果是我們購進材料加工并銷售 就要開銷售商品的13%的發(fā)票
老師,請問,我公司購買材料對方開的是普通發(fā)票,現(xiàn)在這個材料賣出去了,我們要開進項給對方,那我是可以按照普通發(fā)票上面的金額來結轉成本嗎?還有,分錄要怎么樣做呢?
老師,公司生產變壓器,現(xiàn)在公司由于資金緊張都是對方自己進材料,我們只開加工費13%的發(fā)票,請問這樣可以嗎?這個太多了會有風險嗎?
老師你好,請問建筑公司有發(fā)生鋼管材料租賃業(yè)務一年大概有500萬成本是開不了發(fā)票,對方不愿意開發(fā)票我司,只能開收據(jù),這樣在企業(yè)所得稅前不能扣除要調增,請問有什么辦法可以解決這個無票問題嗎?如果我司自己去開2個個體工商戶自己開票給自己這樣是否屬于SK票嗎?還有關于利息問題我司每年有大概100萬利息支出給民間借貸個人的,他們也不愿意開票,是否也可以我司自己去開個體工商戶自己開票給自己這樣是否屬于SK票嗎
老師咨詢下,我們是生產建材的企業(yè),有個施工單位需要建材,但是對方要3個點的票,我們是一般納稅人,只能開13%的票,現(xiàn)在老板要求成立個小規(guī)模的公司,小規(guī)模的公司提供材料給一般納稅人加工,一般納稅人開加工費的普票給小規(guī)模的公司,這樣操作可以嗎
請問老師我公司是砂石生產加工銷售企業(yè),購進來的加工設備是二手的沒有發(fā)票,所以賬上固定資產很少,現(xiàn)在機器不正常每個月買很多維修配件又開了很多維修設備用的配件材料發(fā)票有一二十萬,這樣有風險嗎?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應該是被掛靠方應該轉給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔
那我們收到對方自己買的材料加工,這原材料的賬目不體現(xiàn),只做加工費發(fā)票這賬目可以嗎?
你好 這樣是可以的 本來你們也就是提供加工勞務。和原材料沒有關系