你好,跨境免稅可以全額不需要繳納的,50萬可以免。
小規(guī)模納稅人適用簡易征收,季度開票30萬以下是免征增值稅,但是代開增值稅專票是當(dāng)時開具當(dāng)時繳費(fèi),那季報的時候未到達(dá)30萬,已經(jīng)交過的增值稅額怎么免
按季度繳納的小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬,免征增值稅,請問這銷售額是指那不含稅的主營業(yè)務(wù)收入不?如果一個月超過了10萬,但是一季度沒超過30萬是不是也免征增值稅呢?
小規(guī)模納稅人增值稅3%減免按1%繳納,季度為未超過30萬,我將收入填寫到未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額,但是免稅額是按照3%計算的,票面是1%,和票面稅率不符,請問怎么申報增值稅?
小規(guī)模納稅人季度超過起征點(diǎn),又有免稅收入,請問這個怎么報稅,比如季度收入45萬,其中免增值稅收入20萬,請問怎么計算應(yīng)納稅額,怎么填報增值稅申報表
小規(guī)模在一個季度里,有跨境應(yīng)稅行為免征增值稅免稅額50萬,未達(dá)起征點(diǎn)免征額30萬,那么是要按80萬來繳納增值稅1%嗎,那這樣50萬免稅收入,就沒有免稅的意義了?怎么申報增值稅?
公司在外面買了一批車,收到了過戶開的二手車銷售發(fā)票,同時也收到賣家給開的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓發(fā)票,這個怎么入賬發(fā)票
個人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開票流程,以及交多少稅
老師,關(guān)稅特殊形式進(jìn)口那個 修理就是料件費(fèi)和修理費(fèi) 而加工就是加工費(fèi),料件費(fèi),運(yùn)費(fèi),保險費(fèi),以及相關(guān)費(fèi)用 可不可以這理解,修理是以達(dá)到80%到100% 而加工是50%到70% 對于結(jié)果來說一個是有極限,一個還有待增加 因?yàn)槲铱傆X得修理也得有運(yùn)費(fèi)了?
老師,我們經(jīng)營范圍是技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品銷售,比如我們進(jìn)來的電容,但是我們賣出去的是儀表,這樣可以嗎,
郭老師請問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
請問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺設(shè)備 金額是535萬 然后首付了107萬 還應(yīng)付本金428萬 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒有 第二次二期利息對方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個怎么做分錄 ,我得軟件上沒有未確認(rèn)融資費(fèi)用這個科目
老師我支了2000的差旅費(fèi),剩余800我要退回,但是其中有幾百我要充現(xiàn)金,我要怎么做賬
保守型籌資策略淡季有短期金融資產(chǎn),為什么呢?
老板喜歡公戶里的錢轉(zhuǎn)到他私人賬戶?里,比如公戶里面有100萬,這個老板呢,他偏偏要把那100萬轉(zhuǎn)10萬走,我又不能不做賬,那我做賬的時候做什么賬吖其他應(yīng)收款。因?yàn)檫@個錢我要收回來的《請問這10萬的錢怎么收回來?》
在其他免稅銷售額里面填寫。
那未達(dá)起征點(diǎn)的30萬呢?
你好,不填寫不填寫,不需要填寫的。
免稅加免征,一共80萬,都不用交稅嗎?
你好,那你這樣的話,30萬需要正常繳納了,在第一行和第三行填寫。
度30萬免稅是所有的銷售額加起來的。
50萬按正常免稅,30萬按1%繳納增值稅,還是說加起來80萬繳納增值稅?
30萬需要正常交,50萬免稅,50萬在第12行里面填寫,30萬在第一行和第三行。
50萬是要換算成不含稅是嗎?
是按1%來換算,還是3%?
好,50萬是零稅率的,不需要換算。
小規(guī)模增值稅報表是填寫不含稅,零稅率是不是相當(dāng)于含稅了?
你沒有稅額,你怎么換算,它是0%的,你怎么換算來寫一下。
比如50萬/1.13,按3%來換算這樣
不可以的,這樣和你賬上的就不一致了,你享受的是哪一個政策?
跨境應(yīng)稅行為免征增值稅
稅率是免稅的,你為什么要換算,不用換算的?
好,免稅額不是受未達(dá)起征點(diǎn)的30萬的限制的是吧?比如100萬的免稅收入,也是全部免稅的是吧?
你好是的是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。