你好,跨境免稅可以全額不需要繳納的,50萬可以免。
小規(guī)模納稅人適用簡易征收,季度開票30萬以下是免征增值稅,但是代開增值稅專票是當(dāng)時開具當(dāng)時繳費,那季報的時候未到達30萬,已經(jīng)交過的增值稅額怎么免
按季度繳納的小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬,免征增值稅,請問這銷售額是指那不含稅的主營業(yè)務(wù)收入不?如果一個月超過了10萬,但是一季度沒超過30萬是不是也免征增值稅呢?
小規(guī)模納稅人增值稅3%減免按1%繳納,季度為未超過30萬,我將收入填寫到未達到起征點銷售額,但是免稅額是按照3%計算的,票面是1%,和票面稅率不符,請問怎么申報增值稅?
小規(guī)模納稅人季度超過起征點,又有免稅收入,請問這個怎么報稅,比如季度收入45萬,其中免增值稅收入20萬,請問怎么計算應(yīng)納稅額,怎么填報增值稅申報表
小規(guī)模在一個季度里,有跨境應(yīng)稅行為免征增值稅免稅額50萬,未達起征點免征額30萬,那么是要按80萬來繳納增值稅1%嗎,那這樣50萬免稅收入,就沒有免稅的意義了?怎么申報增值稅?
老師這個題分錄分開怎么寫?人家說了變更日計稅基礎(chǔ)與原來賬面,相同。原來賬面是7000吧?這個題咋做分錄呢分開寫分錄的話。我上去就選擇的2000
你好,老師,我想請教一個問題:股東是以實物為注冊資金,那么實物購買的時候需要開票嗎?
請問下我的報關(guān)單和我的進項不一致,報關(guān)單是2個規(guī)格,單價一樣,數(shù)量是總的,進項是2個單價,數(shù)量是分開的,那這樣我要怎么開出口發(fā)票?
公司主要做調(diào)查的,市場上發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品是假貨,就購買了,沒有發(fā)票,只有收據(jù),請問怎么做賬
老師,我是點擊金馬商貿(mào)練習(xí),怎么進來一直是興隆經(jīng)貿(mào)呀
老師,我們是制造生產(chǎn)企業(yè)有在各大電商平臺銷售自家的貨品,是一般納稅人。每個月在電商平臺產(chǎn)生的京豆或天貓積分,平臺要求我們開現(xiàn)代服務(wù)費的發(fā)票給他們,但是我們營業(yè)執(zhí)照上沒有現(xiàn)代服務(wù),請問這可以開的嗎?
請問首次出口退稅要單證齊全,指的是哪些資料?
老師,請問現(xiàn)在辦理營業(yè)執(zhí)照也可以網(wǎng)上辦理嗎?不用線下跑動了?
請問我們平臺有沒有納稅申報實操相關(guān)的課程?
合同金額100000元是DDP金額,國際海運費是3500元,保險費是300元,目的港費用12000元。出口報關(guān)單上顯示CIF100000元,有運費、雜費、保險費可以填寫,一般情況下CIF都是填運費3500元,保險費300元?,F(xiàn)在的問題基于合同實際是DDP條款,那開發(fā)票到底開多少金額?
在其他免稅銷售額里面填寫。
那未達起征點的30萬呢?
你好,不填寫不填寫,不需要填寫的。
免稅加免征,一共80萬,都不用交稅嗎?
你好,那你這樣的話,30萬需要正常繳納了,在第一行和第三行填寫。
度30萬免稅是所有的銷售額加起來的。
50萬按正常免稅,30萬按1%繳納增值稅,還是說加起來80萬繳納增值稅?
30萬需要正常交,50萬免稅,50萬在第12行里面填寫,30萬在第一行和第三行。
50萬是要換算成不含稅是嗎?
是按1%來換算,還是3%?
好,50萬是零稅率的,不需要換算。
小規(guī)模增值稅報表是填寫不含稅,零稅率是不是相當(dāng)于含稅了?
你沒有稅額,你怎么換算,它是0%的,你怎么換算來寫一下。
比如50萬/1.13,按3%來換算這樣
不可以的,這樣和你賬上的就不一致了,你享受的是哪一個政策?
跨境應(yīng)稅行為免征增值稅
稅率是免稅的,你為什么要換算,不用換算的?
好,免稅額不是受未達起征點的30萬的限制的是吧?比如100萬的免稅收入,也是全部免稅的是吧?
你好是的是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。