主表銷售額里面增加,銷項(xiàng)稅額增加,然后應(yīng)交稅返款增加。附加稅一般都是自動(dòng)取數(shù)的,主表也是自動(dòng)取數(shù)。
老師,18年增值稅附表一未開票收入銷售額正確,銷項(xiàng)稅額少了,實(shí)際收入都是對(duì)的,現(xiàn)在需要怎么更正申報(bào),需要滾動(dòng)改所有報(bào)表嗎
我們申請高新技術(shù)企業(yè),增值稅享受加計(jì)扣除優(yōu)惠,現(xiàn)在需要更正申報(bào),請問在哪里更正申報(bào)呢?是19年最后一個(gè)季度的申報(bào)表上面修改嗎?
你好 更正19年的月報(bào)表后還需要修改增值稅或者附加稅的申報(bào)表嗎
更正了增值稅及附加稅申報(bào)表,補(bǔ)了增值稅,城建教育地方教育,以及滯納金,如何做賬? 上一月需要計(jì)提補(bǔ)的這些嗎
更正增值稅申報(bào)表附表一的無票收入后,主表需要更改哪些地方,如果銷項(xiàng)用留底調(diào)減后,附加稅申報(bào)表還需要更改嗎
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報(bào)時(shí),輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計(jì)扣除的表格無法勾選是不是和這個(gè)有關(guān)?謝謝