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我們申請高新技術企業(yè),增值稅享受加計扣除優(yōu)惠,現(xiàn)在需要更正申報,請問在哪里更正申報呢?是19年最后一個季度的申報表上面修改嗎?

2021-08-10 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-10 12:16

同學你好 電子稅局里面更正申報的哦?

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快賬用戶9207 追問 2021-08-10 12:18

我的意思是,電子稅務局的哪個地方更正申報?是19年的每個季度都需要改嗎?還是只用改19年最后一個季度

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齊紅老師 解答 2021-08-10 12:25

跨年的需要去稅局大廳作廢,然后重新申報

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快賬用戶9207 追問 2021-08-10 12:33

那我是作廢19年全部的?還是最后一個季度的?

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齊紅老師 解答 2021-08-10 12:40

哪個錯誤哪個作廢就可以了

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快賬用戶9207 追問 2021-08-10 12:50

老師,你遇到過高新技術企業(yè)增值稅加計扣除的情況嗎??

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快賬用戶9207 追問 2021-08-10 12:51

不是企業(yè)所得稅哦,是增值稅

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齊紅老師 解答 2021-08-10 12:52

增值稅沒有 所得稅有的

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同學你好 電子稅局里面更正申報的哦?
2021-08-10
是的,你可以去大廳更正申報
2021-10-22
你好;? 那你要做這個研發(fā)扣除表格的;確實有發(fā)生就得寫的??
2023-07-11
建議更正季度財務報表,且只將符合會計核算要求的研發(fā)費用列示于利潤表中,不包含不允許加計扣除的房租攤銷費 。
2025-02-19
你想要更正季度申報就去稅局大廳
2023-05-24
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