清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ?? ? ??累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
老師,你好。我們公司有固定資產(chǎn)一輛車,2019年買入時(shí)原價(jià)40萬,預(yù)計(jì)使用48個(gè)月,殘值率5%,月折舊7916.7.現(xiàn)在把車賣了,固定資產(chǎn)清理分錄怎么做?
固定資產(chǎn)報(bào)廢問題:報(bào)廢一批服務(wù)器,賬面都已經(jīng)折舊完了,沒有凈殘值了(假如原值5萬,累計(jì)折舊5萬)。然后賣出給廠家回收5000元,這個(gè)分錄怎么處理?需要繳納增值稅嗎?
你好老師 公司處置了一批固定資產(chǎn),有一個(gè)東西賣出去了價(jià)格A 比殘值5%要高,還有一部分固定資產(chǎn)報(bào)廢了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
3月a公司的固定資產(chǎn)賣給同一集團(tuán)的b公司,b公司也是作為固定資產(chǎn)。a當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)原價(jià)是103960.4,折舊6722.8,所以固定資產(chǎn)清理(凈值)97237.6 ,賣給b公司的價(jià)格是93362.83(不含稅)。請(qǐng)問,是賣虧了97237.6-93362.83=3874.77元是吧。那么現(xiàn)在4月份,我要計(jì)提折舊了,要做合并報(bào)表。折舊這部分怎么處理。
3月a公司的固定資產(chǎn)賣給同一集團(tuán)的b公司,b公司也是作為固定資產(chǎn)。a當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)原價(jià)是103960.4,折舊6722.8,所以固定資產(chǎn)清理(凈值)97237.6 ,賣給b公司的價(jià)格是93362.83(不含稅)。請(qǐng)問,是賣虧了97237.6-93362.83=3874.77元是吧。那么現(xiàn)在4月份,我要計(jì)提折舊了,要做合并報(bào)表。折舊這部分怎么處理
老師,公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對(duì)退貨運(yùn)回的商品,公司做了進(jìn)口處理,同時(shí)還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進(jìn)口,有沒有問題?
提高董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯(cuò)的人很多。我也覺得是對(duì)的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請(qǐng)問外購用于集體福利的,是不用繳納個(gè)稅的吧?直接做賬管理費(fèi)用-福利費(fèi)?嗎?
口腔診所,分為5個(gè)診室和一個(gè)種植牙診室。想對(duì)日常耗材進(jìn)行節(jié)約管理和醫(yī)護(hù)人員可控成本績(jī)效管理。如何能實(shí)現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價(jià)30元一下。使用總價(jià)高。治療項(xiàng)目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價(jià),使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報(bào)表上月稅費(fèi)沒錯(cuò),有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報(bào)嗎?
老師好,請(qǐng)問2024年度暫估金額比實(shí)際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金使用模式嗎?比如一個(gè)集團(tuán)公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項(xiàng)目公司等等。基本的入門知識(shí),哪里有,或是可以簡(jiǎn)單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費(fèi)給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個(gè)陳列費(fèi)
找代理公司給把工商年檢報(bào)了,給對(duì)方提供哪些信息資料
老師,我兩份人工費(fèi)的合同,完成了一份費(fèi)用的支付,另一份沒有支付,但是對(duì)方給我開具了兩份合同的合計(jì)金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進(jìn)費(fèi)用,怎么去做賬,做分錄???
老師 您看是這樣么,我們一個(gè)桌子100塊殘值,賣了120塊,還有200塊的椅子報(bào)廢了,分錄如下,應(yīng)交稅率2%
應(yīng)交稅稅費(fèi)是/1.03*0.02這樣計(jì)算的
謝謝老師 其他都對(duì)是么
是的,其他的都是對(duì)的