按次申報(bào)就是在發(fā)生后的15日內(nèi)申報(bào)
老師,我單位核定的印花稅是按次申報(bào),2021年我一直申報(bào),我想在這個(gè)月 一起申報(bào)上去年一年的,我所屬期怎么選擇呢,是選擇今天的日期還是選擇2021年的日期呢?
@郭老師,印花稅今年一直沒報(bào)呢。營(yíng)業(yè)賬簿我知道要按照按期申報(bào),那個(gè)購(gòu)銷合同我按照按次還是按期申報(bào)呢?
老師,印花稅申報(bào)的日期是填申報(bào)當(dāng)天的日期還是填申報(bào)期的時(shí)間呢
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在印花稅的征期是多少日?今天我剛申報(bào)完印花稅,業(yè)務(wù)又交來(lái)了一個(gè)印花稅的合同,合同日期是今天的。我今天還要再申報(bào)一下嗎?不申報(bào)的話下次會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎?
老師今年報(bào)印花稅是報(bào)的去年的還是今年的呢,按次申報(bào)日期是填一天還是一個(gè)期間呢老師
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯(cuò)誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過(guò)程中銷售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問(wèn)老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn) 庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)主營(yíng)成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶開直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒超過(guò)稅務(wù)核定范圍,無(wú)個(gè)稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問(wèn)下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看?。?/p>
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過(guò)稅,需要填報(bào)資料稅收金額是不是填0
個(gè)人借款給公司,個(gè)人和公司需要繳納哪些稅
老師我怎么新增了稅源以后,他彈不出來(lái)呢
你地1個(gè)沒有增加稅源采集的
我第一個(gè)選擇:新增稅源 就出現(xiàn)圖二的
印花稅稅源采集及申報(bào)https://www.sohu.com/a/571971923_121123770
是不是稅種認(rèn)定里面沒有印花稅就不用申報(bào)了老師
是的,這個(gè)是沒問(wèn)題的哈。而且是依法交了稅。