您好,建賬都是上期科目余額表的期末余額
老師,金蝶軟件新建賬資產(chǎn)負(fù)債表2019年12月末余額是不就是2020年起初數(shù)全部錄入?利潤表中的不不用錄入吧
老師 2022年4月年中建賬的 由于是年中建賬 4月資產(chǎn)負(fù)債表年初余額是3月期末的數(shù)據(jù) 導(dǎo)出來的報(bào)表年初余額不會(huì)是2021年12月的年末數(shù)據(jù)對(duì)嗎
老師:上午好!檸檬云期初依據(jù)科目余額表來建賬,表中期末:主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,費(fèi)用等都沒有余額,它們的數(shù)據(jù)還要錄入嗎?感謝!
檸檬云財(cái)務(wù)軟件中間建賬期初數(shù),權(quán)益類 成本損益類的期初數(shù)還要錄入嗎?權(quán)益類中本年利潤的期初數(shù)錄入嗎?
老師檸檬云財(cái)務(wù)軟件中間建賬錄入期初數(shù),2季度建賬是資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額,還是年初余額?
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
亞馬遜跨境電商平臺(tái)會(huì)計(jì)分錄有哪些
你好老師,申報(bào)的收入比實(shí)際開票收入少40萬1000多,是因?yàn)?4年4月的時(shí)候沖銷了23年的未開票收入,因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒有進(jìn)項(xiàng),然后會(huì)計(jì)讓沖了之前的未開票,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增 這樣得交不少錢,還有沒有更好的解決方案?請(qǐng)您指點(diǎn)下
老師,會(huì)計(jì)說是資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)字,沒有科目余額表
您好,那怎么行呀,他沒有科目余額表,賬是怎么做出來的 負(fù)債表不行的,比如應(yīng)收1000,是客戶A? 客戶B 客戶C 各多少呢,負(fù)債表是沒有的
老師檸檬云財(cái)務(wù)軟件中間建賬期初數(shù)錄錯(cuò)咋修改,麻煩您一下指導(dǎo)一下
您好,建賬后第一個(gè)月還沒有結(jié)賬出報(bào)表吧,用一個(gè)調(diào)整分錄,把錯(cuò)科目調(diào)成對(duì)的科目,具體是哪個(gè)科目不對(duì)呀
資產(chǎn)負(fù)債表中的年初數(shù)不對(duì)
要不然就刪除賬套再重新做行吧!
您好,我們是中途建賬,跟負(fù)債表年初數(shù)沒有關(guān)系 ,負(fù)債表年初數(shù)就是抄上年期末數(shù)的
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的2季度年初數(shù)和一季度年初數(shù)是一樣的對(duì)嗎?老師
您好,是的,年初數(shù)在一年中都是一樣的