金蝶軟件新建賬,初始化日期是2020年1月1日的數(shù)據(jù),就是資產(chǎn)負(fù)債表2019年12月末余額,就是所有的末級科目的數(shù)據(jù)全部需要初始化。利潤表中的數(shù)據(jù)不用錄入。只錄入了未分配利潤的數(shù)據(jù)
老師,金蝶軟件新建賬資產(chǎn)負(fù)債表2019年12月末余額是不就是2020年起初數(shù)全部錄入?利潤表中的不不用錄入吧
那個調(diào)賬,比如2020年3月發(fā)票2019年少記了一筆收入,分錄用以前年度損益調(diào)整這個科目,分錄在2020年3月補(bǔ)記,為了讓這個資產(chǎn)負(fù)債表的金額和利潤表里凈資產(chǎn)金額相等,讓那個軟件員可以調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的期末數(shù),應(yīng)收賬款的期末數(shù),使得資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和利潤表的金額相等,但是這個分錄是做在2020年的,2020年的應(yīng)收賬款就增加了啊,2020年也增加了啊,是不是重了啊
用新做賬軟件錄入12月期末余額數(shù)據(jù),資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)據(jù)跟年末數(shù)據(jù)一樣的,是正常嗎?錄入起初數(shù)據(jù)顯示平衡了的
老師檸檬云財務(wù)軟件中間建賬錄入期初數(shù),2季度建賬是資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額,還是年初余額?
老師,我是9月份交接過來的賬,重新錄期初余額只能錄資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末余額,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中年初余額和期末余額是一樣的,利潤表里面的本年累計數(shù)據(jù)錄上和資產(chǎn)負(fù)債表邏輯關(guān)系不符了,這個怎么處理呢
收購發(fā)票開了,按照日期一筆做正式入賬憑證可以嗎?
老師,請問申報個人所得稅的詳細(xì)流程是什么呀,新員工怎么做信息采集呀
總結(jié) 1.市內(nèi)打車費-交通費 2.市外打車費-差旅費 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費—差旅費? 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計入—交通費?
老師,企業(yè)在計提城建稅時,申報完增值稅時候發(fā)現(xiàn)差一分錢,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓直接調(diào)一下賬上的保持和稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)一致,我是不是直接在金蝶上賬上在原來的分錄上將金額改成和稅務(wù)局一樣的就行?
我們公司是一個自然人股東,一個公司股東,然后4月份那個公司股東公司名稱變更了,那我們公司要不要去工商局變更公司章程之類的?
老師,銀行回單銀行打的是小紙,和現(xiàn)在發(fā)票的A5紙不一樣,裝訂憑證不好看,人家都是打哪種回單呀
老師好,問下購車款是4月付款收票,購置稅5月付款收票,那做賬必須分開嗎 4月 1.借:固定資產(chǎn),車款 貸:銀行存款 5月 借:固定資產(chǎn),購置稅款 貸:銀行存款 那卡片要做兩個嗎?
哪個老師有外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)財務(wù)制度?求發(fā)一份
老師,存貨期末余額跟原材料余額一樣,在產(chǎn)品還有數(shù)怎么回事?
老師好,我們公司呢從6月份開始暫停營業(yè),怎么在稅務(wù)局申請暫停營業(yè)備案?暫停營業(yè)的公司還需要進(jìn)行納稅申報嗎?謝謝
嗯嗯,謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利