您好,當(dāng)期有業(yè)務(wù)發(fā)生嗎?
老師接別人的賬過來,是要按科目余額表錄初始數(shù)據(jù)還是報表,現(xiàn)在我是按科目余額表錄初始數(shù)據(jù),期末結(jié)賬后,利潤表一樣,但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的年初數(shù)跟資產(chǎn)負債表的期末數(shù)有些科目數(shù)據(jù)一樣,有些不一樣,怎么處理
假設(shè)2020年5月新建賬套,5月的期初數(shù)據(jù)是4月的期末數(shù)據(jù),而資產(chǎn)負債表的年初數(shù)是指2020年1月初的數(shù)據(jù)(即2019年12月末數(shù)據(jù))怎么補錄呢?
用新做賬軟件錄入12月期末余額數(shù)據(jù),資產(chǎn)負債表的年初數(shù)據(jù)跟年末數(shù)據(jù)一樣的,是正常嗎?錄入起初數(shù)據(jù)顯示平衡了的
請問年初建賬(24.1月)的期初數(shù)據(jù)是根據(jù)資產(chǎn)負債表23年12月期末的數(shù)據(jù)錄嗎?還是也要根據(jù)科目余額表呢?
請問年初(24.1月)開始建賬的期初數(shù)據(jù)是根據(jù)資產(chǎn)負債表23年12月期末的數(shù)據(jù)錄?還是也要根據(jù)科目余額表呢?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
??肯定有啊,錄入的是12月末的數(shù)據(jù),但是不是不用錄入累計數(shù)嗎?
你好!我是說1月份有業(yè)務(wù)嗎?
1月沒有業(yè)務(wù),沒做憑證
你好!這樣資產(chǎn)負債表期初期末是一樣的
好的,謝謝
不客氣,歡迎下次提問,滿意請好評謝謝