同學你好,以前預估的成本在沒實際發(fā)生時就結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
一般納稅人軋花廠正常生產(chǎn),在成本結(jié)轉(zhuǎn)階段,生產(chǎn)領料預估領用金額是多少?(占本月主營業(yè)務收入的?%)結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本中銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)百分比是?%,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本中結(jié)轉(zhuǎn)百分比?% 如果在開具銷售發(fā)票階段,事實所有產(chǎn)品已經(jīng)銷售完了,沒有庫存,那么以前生產(chǎn)領料,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本這三個階段的%各是多少?
房地產(chǎn)開發(fā)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)為完工產(chǎn)品,后來發(fā)現(xiàn)還有小部分開發(fā)成本在發(fā)生,會計處理應該怎么做?
以前預估的成本,這個月生產(chǎn)成本科目一正一負沖銷了,結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄怎么做
以前預估的成本,以前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過成本,現(xiàn)在實際發(fā)生一部分,因為這部分已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過,生產(chǎn)成本科目體現(xiàn)一正一負,結(jié)轉(zhuǎn)已完工成本分錄怎么做
老師,是這樣的,今年一月份銷售一臺設備,結(jié)轉(zhuǎn)成本時因為發(fā)票沒有收回來,成本我是暫估入賬的,3月份收到發(fā)票,我記到了這個設備的生產(chǎn)成本里,但是忘了沖之前的暫估成本了,現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了,報表也上傳到稅務局了,沖暫估成本再以真實的成本結(jié)轉(zhuǎn)這比分錄我可以放到4月份做嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
老師您好,會做人是什么意思?
老師,請問建筑企業(yè)設置合同資產(chǎn)和負債。還需要再設置合同結(jié)算科目嗎
賬上庫存現(xiàn)金余額特別大,會引來什么稅務風險?
老師好,銷項稅額可以留到下月抵扣嗎?
老師,8月份的進項稅額暫時不抵扣,等到下期需要了再抵扣,做什么樣的會計分錄?
1:轉(zhuǎn)出未交增值稅 2:未交增值稅借方/貸方分別核算的是什么? 怎樣通俗的理解?
你好,銷售冷庫設備如何開票?
現(xiàn)金的賬面余額特別大。怎么處理?老師
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾!?。? 老師幫我算下6月結(jié)余單價,我發(fā)您郵箱了,我把銷售單價寫上去了。 感覺我算出來的結(jié)果一團亂啊
多結(jié)轉(zhuǎn)的可以轉(zhuǎn)回來
借庫存商品 貸營業(yè)成本
對的,前面那個會計和我說預估的時候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
一般是借:庫存商品 ? ? ? ? ?貸:生產(chǎn)成本 借主本 貸:庫存商品
我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本還要看嗎?生產(chǎn)成本科目已經(jīng)體現(xiàn)一正一負了
你現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)多了,把多的反向回來
好像是把以前多結(jié)轉(zhuǎn)的沖回,以前700多萬,現(xiàn)在實際發(fā)生200多萬,這次好像就沖200多萬
同學,那要沖500多萬吧
以前預估的成本,以前結(jié)轉(zhuǎn)了,這次沒發(fā)生那么多,剩下的都要沖回來,我們這邊好像是后面慢慢沖的
我們收入也預估的,后面慢慢沖回,不是一下子沖回
你們預估的成本,還沒實際發(fā)生就直接結(jié)轉(zhuǎn)了
那報表上反應的數(shù)據(jù)都不真實吧
對的,當月一預估就結(jié)轉(zhuǎn)成本了,和我是那么說的
肯定不真實,收入都在預估
那你們這個感覺不太合適
那這個月生產(chǎn)成本這個科目,這個生產(chǎn)成本200多萬,沖回200多萬,抵消了我是不是結(jié)轉(zhuǎn)就相當于不要看了
那就相當于你這個月沒成本發(fā)生了
你們這樣經(jīng)不住檢查的
我是剛做會計,現(xiàn)在學著成本結(jié)轉(zhuǎn),這種以后對我有什么風險嗎?
肯定有風險的,不根據(jù)實際來,不可行