您好,現(xiàn)在是做這個科目的沖銷是把
老師,請問7月份我們暫估了管理費 借:管理費用-暫估 貸:其他應(yīng)付款,這個暫估要求沖回怎么沖,分錄怎么寫?
提問一下,成本暫估,借主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款應(yīng)該如何做沖銷;管理費用暫估,借管理費用,貸其他應(yīng)付款,應(yīng)該如何做沖銷,謝謝
老師,6月底暫估費用,借管理費用—其他150000,貸其他應(yīng)付款—其他150000,7月費用發(fā)票3000,怎么沖減暫估,
暫估費用借管理費用貸其他應(yīng)付款,我應(yīng)該怎么沖
暫估費用借管理費用貸其他應(yīng)付款,后面沒有發(fā)票我應(yīng)該怎么沖
公司公戶收到個人借款有啥風(fēng)險 要交稅嗎 后期不歸還
老師好,請問藥店的小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)是什么,如果是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)行增值稅率是多少
老師 怎么從公戶里轉(zhuǎn)錢出來?公司是3月份開戶的,7月份開始零申報了一次,然后現(xiàn)在有了第一筆收入,由于其他原因想轉(zhuǎn)幾萬塊出來,可以隨便轉(zhuǎn)嗎
老板開了*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*機票款和的*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂附加產(chǎn)品 的發(fā)票,可以都做到差旅費里面嗎,小規(guī)模不需要打電子行程單吧?
開票發(fā)現(xiàn)上月給客戶開的發(fā)票有一個錯別字,大埔寫成大浦了,而且跨區(qū)域報告也寫的大浦,這個怎么辦
物業(yè)公司促成了我們公司和個人房東的租房合同,物業(yè)公司收了傭金,開給我們的是收據(jù)不是發(fā)票,是不是應(yīng)該讓他補發(fā)票
老師4題我沒理解?為什么要280和204比?不應(yīng)該是288是公允價值啊
有個情況和你敘述下,您看怎么辦?銀行的手續(xù)費發(fā)生記財務(wù)費用手續(xù)費對吧?,但是這個發(fā)票再后面的幾個月才會開回來,我該怎么入賬?
老師您好:銷售方給購買方開出的專票,購買方信息只有公司名稱和稅號,銀行和地址都沒有,開的工程服務(wù),可以嗎
現(xiàn)在員工報銷費用,差旅費等,都需要提供付款截圖或者訂單截圖嗎?
之前的會計上個月做了一筆這個分錄,后面也沒有憑證,我這個月要怎么沖
那你現(xiàn)在沒跨年,直接做相反的
他這應(yīng)該是為了沖利潤吧,那些做賬單分錄不影響上一期嗎
那些是不影響的因為也沒有跨年
那他為啥上個月沒有發(fā)票啥的這么做賬呢,這么做賬也可以嗎,
對他這個是可以的
那不會影響上期的稅嗎
不會以為他不是當(dāng)期做的
什么意思
就是說因為她這個沒有夸起,所以不影響上期的稅款的意思哈