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暫估費用借管理費用貸其他應付款,我應該怎么沖

2023-11-03 21:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-03 21:53

您好,現(xiàn)在是做這個科目的沖銷是把

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快賬用戶3479 追問 2023-11-03 21:57

之前的會計上個月做了一筆這個分錄,后面也沒有憑證,我這個月要怎么沖

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齊紅老師 解答 2023-11-03 21:58

那你現(xiàn)在沒跨年,直接做相反的

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快賬用戶3479 追問 2023-11-03 21:59

他這應該是為了沖利潤吧,那些做賬單分錄不影響上一期嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-03 22:01

那些是不影響的因為也沒有跨年

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快賬用戶3479 追問 2023-11-03 22:05

那他為啥上個月沒有發(fā)票啥的這么做賬呢,這么做賬也可以嗎,

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齊紅老師 解答 2023-11-03 22:06

對他這個是可以的

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快賬用戶3479 追問 2023-11-03 22:06

那不會影響上期的稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-03 22:09

不會以為他不是當期做的

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快賬用戶3479 追問 2023-11-03 23:21

什么意思

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齊紅老師 解答 2023-11-04 07:50

就是說因為她這個沒有夸起,所以不影響上期的稅款的意思哈

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相關問題討論
您好,現(xiàn)在是做這個科目的沖銷是把
2023-11-03
您好,確認無發(fā)票,匯算清繳納稅調增再沖
2023-11-03
可以的,可以這么做的。
2024-12-13
你好;? ?你紅沖錯誤? ?; 你把管理費用紅沖了。然后再去 沖成本暫估? ?
2022-09-19
借其他應付款3000, 借管理費用-3000 借管理費用,3000 貸其他應付款3000
2023-08-24
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