您好,現(xiàn)在是做這個科目的沖銷是把
老師,請問7月份我們暫估了管理費 借:管理費用-暫估 貸:其他應付款,這個暫估要求沖回怎么沖,分錄怎么寫?
提問一下,成本暫估,借主營業(yè)務成本,貸,應付賬款應該如何做沖銷;管理費用暫估,借管理費用,貸其他應付款,應該如何做沖銷,謝謝
老師,6月底暫估費用,借管理費用—其他150000,貸其他應付款—其他150000,7月費用發(fā)票3000,怎么沖減暫估,
暫估費用借管理費用貸其他應付款,我應該怎么沖
暫估費用借管理費用貸其他應付款,后面沒有發(fā)票我應該怎么沖
公司修建冷庫,發(fā)生的設計費是否要計入在在建工程
老師,給客戶開出的銷貨單按正常售價開的,開發(fā)票的金額是打了98折的,有沒有問題?銷貨單和發(fā)票金額不一致?
員工不足一個月的工資怎么算,比如5月有31天,這個員工上了30天班怎么算
如果我報關(guān)出口用人民幣來核算,這樣的收款方式是不是簡單點,還是也必須從對方的公戶上開始收
公司在深圳有個項目在三亞請問異地增值稅預繳,是登陸三亞那邊的電子稅務局嗎
您好,老師,請問退休返聘員工的工資怎么報社保,是按勞務費報還是報工資薪金報,是不是要跟他們的退休工資合并在一起交個稅呢
老師,你好,我們是建筑公司,我們建設過程中要招很多臨時工,這個臨時工能做成工資表嗎,另外像這種勞務有簡易征收嗎
老師境外發(fā)票可以報銷嗎,怎么入賬呀?
老師,固定資產(chǎn)折舊,留殘值好,還是不留殘值好?
我們是醫(yī)藥公司。發(fā)藥品買的打包繩,能不能記入,管理費用-快遞材料費?
之前的會計上個月做了一筆這個分錄,后面也沒有憑證,我這個月要怎么沖
那你現(xiàn)在沒跨年,直接做相反的
他這應該是為了沖利潤吧,那些做賬單分錄不影響上一期嗎
那些是不影響的因為也沒有跨年
那他為啥上個月沒有發(fā)票啥的這么做賬呢,這么做賬也可以嗎,
對他這個是可以的
那不會影響上期的稅嗎
不會以為他不是當期做的
什么意思
就是說因為她這個沒有夸起,所以不影響上期的稅款的意思哈