借其他應(yīng)付款3000, 借管理費用-3000 借管理費用,3000 貸其他應(yīng)付款3000
老師 年底暫估費用,然后2021年1月發(fā)票取得時候在沖費用分錄怎么做呢? 暫估 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款
老師 年底暫估費用,然后2021年1月發(fā)票取得時候在沖費用分錄,其他應(yīng)付款的的明細(xì)科目是寫暫估嗎? 暫估 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款–暫估
暫估費用15萬,借管理費用—其他 貸其他應(yīng)付款—其他,老師我要怎么沖減這15萬,小規(guī)模公司
老師,6月底暫估費用,借管理費用—其他150000,貸其他應(yīng)付款—其他150000,7月費用發(fā)票3000,怎么沖減暫估,
公司6月底暫估費用15萬,7月來費用票1.5萬,收入1.5萬,先紅沖暫估,還是收入,6月底做的暫估分錄,借管理費用—其他15,貸其他應(yīng)付款—其他15,怎么做分錄
我們是醫(yī)藥公司。發(fā)藥品買的打包繩,能不能記入,管理費用-快遞材料費?
為修建廠房購買的拖拉機,購買時直接計入在建工程還是購買時計入固定資產(chǎn)折舊計入在建工程?
酒店住宿費怎么做賬?
一年銷售收入200萬的企業(yè),要不要按照所得稅的稅負(fù)適當(dāng)當(dāng)一些所得稅?
預(yù)收賬款,后續(xù)分期確認(rèn)收入,那收款時需要繳納增值稅嗎?這個預(yù)收賬款怎么做賬務(wù)處理,需要的附件有什么,相關(guān)政策依據(jù)是什么
老師,我們采購合同和收貨地址和發(fā)票地址不一致,對退稅有影響嗎,兩邊 地址都有租賃合同
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,電子稅務(wù)局申報利潤表。如圖所示本月金額就是最后一個月的金額嗎,還是怎么填的。
從農(nóng)民收鵝,賣出去,免稅嗎?怎么申請,謝謝老師
老師,清包工的項目可以開具九個點的專票嗎?
老師!您好!電商平臺的收入依據(jù)什么確認(rèn)?因為它涉及退貨又有平臺確認(rèn)收貨!怎么確定收入?
不是借管理費用-150000,貸其他應(yīng)付款—15000,然后在寫借管理費用3000,其他應(yīng)付款3000嘛
你好,你這個不是實際發(fā)生了,15萬 發(fā)票來了一部分以后還會有發(fā)票?
暫估的費用,不是成本,15萬不可能一下扣除的,只能來一點發(fā)票沖一些
你好,那你就來了多少充多少,以后再繼續(xù)充就是了。不管成本費用,都可以這么做
7月3千費用沖減暫估,那收入1.5怎么操作,老師一般你們怎么操作的,暫估費用每月來費用票,那收入不是沒有費用了嘛
收入1.5萬,你是多做了還是少做了,沒有少做,沒有多做不影響的 你的成本是多少的?
來的費用發(fā)票,一直紅沖暫估費用了,拿每月收入了,暫估一個季度按照收入做一次嘛
你好,可以的,可以這么做的。
是你沒有考慮成本是不是,你的成本是多少。
是工作室,沒有成本
你開出去的是什么業(yè)務(wù)的?你有收入就會有成本,如果沒有成本,容易被認(rèn)為虛開發(fā)票。
老師,股東支付寶轉(zhuǎn)款給公司對公賬戶,支付工資
怎么做分錄
借銀行 貸其他應(yīng)付款, 借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款
老師,公司是做傳媒工作室的,開出去的設(shè)計服務(wù)—制作費
對方開給我們那些發(fā)票可以抵扣成本
借銀行存款或是應(yīng)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
我的意思對方可以開給我們那些成本,我們開出的制作費
人工費、材料費、設(shè)計的工具、水電費、房屋租金,這都是成本。
我不是開出了設(shè)計服務(wù)—制造費 對方也要給我開過來設(shè)計服務(wù)嘛
可以的,可以這么做的,可以包出去的。