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老師,6月底暫估費用,借管理費用—其他150000,貸其他應付款—其他150000,7月費用發(fā)票3000,怎么沖減暫估,

2023-08-24 07:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-08-24 07:50

借其他應付款3000, 借管理費用-3000 借管理費用,3000 貸其他應付款3000

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快賬用戶9921 追問 2023-08-24 07:53

不是借管理費用-150000,貸其他應付款—15000,然后在寫借管理費用3000,其他應付款3000嘛

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齊紅老師 解答 2023-08-24 07:54

你好,你這個不是實際發(fā)生了,15萬 發(fā)票來了一部分以后還會有發(fā)票?

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快賬用戶9921 追問 2023-08-24 08:52

暫估的費用,不是成本,15萬不可能一下扣除的,只能來一點發(fā)票沖一些

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齊紅老師 解答 2023-08-24 08:53

你好,那你就來了多少充多少,以后再繼續(xù)充就是了。不管成本費用,都可以這么做

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快賬用戶9921 追問 2023-08-24 08:54

7月3千費用沖減暫估,那收入1.5怎么操作,老師一般你們怎么操作的,暫估費用每月來費用票,那收入不是沒有費用了嘛

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齊紅老師 解答 2023-08-24 08:57

收入1.5萬,你是多做了還是少做了,沒有少做,沒有多做不影響的 你的成本是多少的?

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快賬用戶9921 追問 2023-08-24 08:58

來的費用發(fā)票,一直紅沖暫估費用了,拿每月收入了,暫估一個季度按照收入做一次嘛

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齊紅老師 解答 2023-08-24 09:00

你好,可以的,可以這么做的。

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齊紅老師 解答 2023-08-24 09:00

是你沒有考慮成本是不是,你的成本是多少。

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快賬用戶9921 追問 2023-08-24 09:01

是工作室,沒有成本

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齊紅老師 解答 2023-08-24 09:05

你開出去的是什么業(yè)務的?你有收入就會有成本,如果沒有成本,容易被認為虛開發(fā)票。

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快賬用戶9921 追問 2023-08-24 10:39

老師,股東支付寶轉款給公司對公賬戶,支付工資

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快賬用戶9921 追問 2023-08-24 10:39

怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-08-24 10:43

借銀行 貸其他應付款, 借應付職工薪酬工資,貸銀行存款

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快賬用戶9921 追問 2023-08-24 11:56

老師,公司是做傳媒工作室的,開出去的設計服務—制作費

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快賬用戶9921 追問 2023-08-24 11:57

對方開給我們那些發(fā)票可以抵扣成本

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齊紅老師 解答 2023-08-24 11:57

借銀行存款或是應收賬款, 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅

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快賬用戶9921 追問 2023-08-24 12:11

我的意思對方可以開給我們那些成本,我們開出的制作費

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齊紅老師 解答 2023-08-24 12:18

人工費、材料費、設計的工具、水電費、房屋租金,這都是成本。

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快賬用戶9921 追問 2023-08-24 13:11

我不是開出了設計服務—制造費 對方也要給我開過來設計服務嘛

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齊紅老師 解答 2023-08-24 13:14

可以的,可以這么做的,可以包出去的。

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借其他應付款3000, 借管理費用-3000 借管理費用,3000 貸其他應付款3000
2023-08-24
你好!先紅沖暫估。借管理費用—其他-15,貸其他應付款—其他-15 然后借管理費用1.5,貸其他應付款1.5 收入正常做
2023-08-25
您好 這樣寫分錄正確的
2021-01-10
可以的,可以這么做的。
2024-12-13
你好你這個紅字憑證沖減之前的,然后再按照實際的重新做。
2025-04-21
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