借其他應付款3000, 借管理費用-3000 借管理費用,3000 貸其他應付款3000
老師 年底暫估費用,然后2021年1月發(fā)票取得時候在沖費用分錄怎么做呢? 暫估 借:管理費用 貸:其他應付款
老師 年底暫估費用,然后2021年1月發(fā)票取得時候在沖費用分錄,其他應付款的的明細科目是寫暫估嗎? 暫估 借:管理費用 貸:其他應付款–暫估
暫估費用15萬,借管理費用—其他 貸其他應付款—其他,老師我要怎么沖減這15萬,小規(guī)模公司
老師,6月底暫估費用,借管理費用—其他150000,貸其他應付款—其他150000,7月費用發(fā)票3000,怎么沖減暫估,
公司6月底暫估費用15萬,7月來費用票1.5萬,收入1.5萬,先紅沖暫估,還是收入,6月底做的暫估分錄,借管理費用—其他15,貸其他應付款—其他15,怎么做分錄
原材料暫估入賬的,已經(jīng)用了完算過成本利潤,下月價格調整了,怎么做憑證?利潤表不就錯了嗎?
老師好,一般納稅人,工業(yè) 車間用20桶洗潔精2163元,約用20多天 另有工人領用一次性口置和橡膠手套, 購買后出納可入周轉材料嗎
老師,想注冊個小公司,主要做做小工程,還有消防維護什么的,這種稅率一般是多少
老師好,一般納稅人,工業(yè) 車間用20桶洗潔精2163元,約用20多天 另有工人領用一次性口置和橡膠手套, 購買后出納可入周轉材料嗎
住宿費專項發(fā)票,差旅費或者招待費。能否抵扣
老師,股東退休了,但是仍在企業(yè)任職總經(jīng)理,付給股東的合理工資是否可以稅前扣除?
公司出借給個人錢,個人不是公司法人股東,跟公司沒有關系,可以嗎?怎么做賬
您好老師,出口退稅勾選并提交確認一個多星期了,現(xiàn)在退稅申報系統(tǒng)還沒有發(fā)票的信息,我想問下:給我們開進貨發(fā)票的商家做增值稅申報有關系嗎,對方不申報我們這邊不能退稅嗎?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務公司給我們開的發(fā)票項目名稱開成經(jīng)紀代理服務了,但是對方目前還沒有紅沖重開,等紅沖重開了,需要把賬簿里錯誤的發(fā)票扯掉把正確的附進去嗎
老師,請問餐飲公司,在自己餐廳接待產生招待費,餐廳營業(yè)日報表和會記賬務怎樣處理
不是借管理費用-150000,貸其他應付款—15000,然后在寫借管理費用3000,其他應付款3000嘛
你好,你這個不是實際發(fā)生了,15萬 發(fā)票來了一部分以后還會有發(fā)票?
暫估的費用,不是成本,15萬不可能一下扣除的,只能來一點發(fā)票沖一些
你好,那你就來了多少充多少,以后再繼續(xù)充就是了。不管成本費用,都可以這么做
7月3千費用沖減暫估,那收入1.5怎么操作,老師一般你們怎么操作的,暫估費用每月來費用票,那收入不是沒有費用了嘛
收入1.5萬,你是多做了還是少做了,沒有少做,沒有多做不影響的 你的成本是多少的?
來的費用發(fā)票,一直紅沖暫估費用了,拿每月收入了,暫估一個季度按照收入做一次嘛
你好,可以的,可以這么做的。
是你沒有考慮成本是不是,你的成本是多少。
是工作室,沒有成本
你開出去的是什么業(yè)務的?你有收入就會有成本,如果沒有成本,容易被認為虛開發(fā)票。
老師,股東支付寶轉款給公司對公賬戶,支付工資
怎么做分錄
借銀行 貸其他應付款, 借應付職工薪酬工資,貸銀行存款
老師,公司是做傳媒工作室的,開出去的設計服務—制作費
對方開給我們那些發(fā)票可以抵扣成本
借銀行存款或是應收賬款, 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅
我的意思對方可以開給我們那些成本,我們開出的制作費
人工費、材料費、設計的工具、水電費、房屋租金,這都是成本。
我不是開出了設計服務—制造費 對方也要給我開過來設計服務嘛
可以的,可以這么做的,可以包出去的。