您好,直接做負數(shù)分錄就可以
老師,請問7月份我們暫估了管理費 借:管理費用-暫估 貸:其他應付款,這個暫估要求沖回怎么沖,分錄怎么寫?
老師,小規(guī)模公司,做技術服務的,應該開什么進項,6月暫估費用20萬左右,借管理費用—暫估 ,貸其他應付款—預提費用,后面怎么沖減,怎么做賬
暫估費用15萬,借管理費用—其他 貸其他應付款—其他,老師我要怎么沖減這15萬,小規(guī)模公司
老師,6月底暫估費用,借管理費用—其他150000,貸其他應付款—其他150000,7月費用發(fā)票3000,怎么沖減暫估,
公司6月底暫估費用15萬,7月來費用票1.5萬,收入1.5萬,先紅沖暫估,還是收入,6月底做的暫估分錄,借管理費用—其他15,貸其他應付款—其他15,怎么做分錄
三薪和休息雙倍工資,是否含當天基本工資 日工資80元是、三薪是240元還是320元
金蝶云星空賬務處理之前反結賬修改了一筆費用,刪除了一個9月的工資,現(xiàn)在已經調完了再怎么結賬
暫估入庫時,暫估數(shù)量是1000,單價是5元,實際收到發(fā)票,數(shù)量是1000,單價是5.5元。,收到發(fā)票我把上個月的暫估紅沖,發(fā)票多出來的這500怎么調整
我們在電商平臺銷售行李箱的,紙箱放入什么科目
老師好 8月半買福利,公戶打款備注怎么寫
送給總公司某人的紅包怎么做賬?
您好,老師,請問公司周年慶發(fā)生的餐費、用品等,入在什么明細科目呢?謝謝
您好~想咨詢下,手續(xù)費及傭金支出,這個地方,稅務口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計算限額?!緩氖麓矸掌髽I(yè)】,據實扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對手方是咨詢公司,這個分類到哪一類?
老師,去年對方開的成本發(fā)票,沒付款,我做到工程施工里然后結轉成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應該怎么做會計分錄?
老師內賬的表格發(fā)一份
老師,是來一些管理發(fā)票就做一筆負數(shù),然后做一筆正數(shù)嘛,直到金額全都沖減完
管理費用不是很多嘛,分開做還是做個總的金額沖減
大概什么時候不可以沖減,12月31號沒沖減完就要調增嘛
收到發(fā)票就可以沖了哦
比如這個月收到管理費用差旅費,工資,福利費,招待費各1000,怎么做賬,摘要也要寫暫估費用嘛分開寫一張負數(shù),然后做一張正數(shù)嘛,
沖減管理費用,其他應收應付都可以嘛
是的,有多少發(fā)票就沖多少
其他應收應付有什么區(qū)別呢,只要是管理費用都可以沖減嘛
其他應付,就是公司欠別人的錢,其他應收,是別人欠公司的錢