您好,直接做負(fù)數(shù)分錄就可以
老師,請(qǐng)問(wèn)7月份我們暫估了管理費(fèi) 借:管理費(fèi)用-暫估 貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)暫估要求沖回怎么沖,分錄怎么寫(xiě)?
老師,小規(guī)模公司,做技術(shù)服務(wù)的,應(yīng)該開(kāi)什么進(jìn)項(xiàng),6月暫估費(fèi)用20萬(wàn)左右,借管理費(fèi)用—暫估 ,貸其他應(yīng)付款—預(yù)提費(fèi)用,后面怎么沖減,怎么做賬
暫估費(fèi)用15萬(wàn),借管理費(fèi)用—其他 貸其他應(yīng)付款—其他,老師我要怎么沖減這15萬(wàn),小規(guī)模公司
老師,6月底暫估費(fèi)用,借管理費(fèi)用—其他150000,貸其他應(yīng)付款—其他150000,7月費(fèi)用發(fā)票3000,怎么沖減暫估,
公司6月底暫估費(fèi)用15萬(wàn),7月來(lái)費(fèi)用票1.5萬(wàn),收入1.5萬(wàn),先紅沖暫估,還是收入,6月底做的暫估分錄,借管理費(fèi)用—其他15,貸其他應(yīng)付款—其他15,怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn):個(gè)人到稅務(wù)局貸開(kāi)票,所得稅還得企業(yè)代扣代繳嗎
我是北京的一家物流公司,購(gòu)買(mǎi)的電車(chē)很多輛,有一百多萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅,老板想讓退稅,請(qǐng)問(wèn)可行嗎
老師請(qǐng)教下,華億是二手房東租廠房給艾米,重租這種情況華億還要不要交其他稅費(fèi)呢?
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師代收代付這個(gè)扣除25個(gè)點(diǎn)后打給對(duì)方發(fā)票怎么開(kāi)?分錄如何做呢?
老師,法人自己從公戶(hù)轉(zhuǎn)出一筆1000元的工資,我怎么做分錄
當(dāng)月車(chē)間沒(méi)有生產(chǎn)產(chǎn)品,車(chē)間固定資產(chǎn)提折舊科目是制造費(fèi)用,還是管理費(fèi)用
老師,內(nèi)賬,單位收到某公司預(yù)付貨款,電子承兌,我入賬借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款可以唄?不設(shè)預(yù)收賬款科目?
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
我現(xiàn)在錄25年1月單據(jù),發(fā)現(xiàn)24年12月多計(jì)提了城建稅,地方教育費(fèi)附加,少計(jì)提了企業(yè)所得稅。那24年企業(yè)所得稅年報(bào)咋整。建議怎么操作比較好也比較方便。
老師,是來(lái)一些管理發(fā)票就做一筆負(fù)數(shù),然后做一筆正數(shù)嘛,直到金額全都沖減完
管理費(fèi)用不是很多嘛,分開(kāi)做還是做個(gè)總的金額沖減
大概什么時(shí)候不可以沖減,12月31號(hào)沒(méi)沖減完就要調(diào)增嘛
收到發(fā)票就可以沖了哦
比如這個(gè)月收到管理費(fèi)用差旅費(fèi),工資,福利費(fèi),招待費(fèi)各1000,怎么做賬,摘要也要寫(xiě)暫估費(fèi)用嘛分開(kāi)寫(xiě)一張負(fù)數(shù),然后做一張正數(shù)嘛,
沖減管理費(fèi)用,其他應(yīng)收應(yīng)付都可以嘛
是的,有多少發(fā)票就沖多少
其他應(yīng)收應(yīng)付有什么區(qū)別呢,只要是管理費(fèi)用都可以沖減嘛
其他應(yīng)付,就是公司欠別人的錢(qián),其他應(yīng)收,是別人欠公司的錢(qián)