您好,直接做負數(shù)分錄就可以
老師,請問7月份我們暫估了管理費 借:管理費用-暫估 貸:其他應(yīng)付款,這個暫估要求沖回怎么沖,分錄怎么寫?
老師,小規(guī)模公司,做技術(shù)服務(wù)的,應(yīng)該開什么進項,6月暫估費用20萬左右,借管理費用—暫估 ,貸其他應(yīng)付款—預提費用,后面怎么沖減,怎么做賬
暫估費用15萬,借管理費用—其他 貸其他應(yīng)付款—其他,老師我要怎么沖減這15萬,小規(guī)模公司
老師,6月底暫估費用,借管理費用—其他150000,貸其他應(yīng)付款—其他150000,7月費用發(fā)票3000,怎么沖減暫估,
公司6月底暫估費用15萬,7月來費用票1.5萬,收入1.5萬,先紅沖暫估,還是收入,6月底做的暫估分錄,借管理費用—其他15,貸其他應(yīng)付款—其他15,怎么做分錄
在產(chǎn)品金額,看哪個會計科目的明細賬?哪些科目相加??
高溫費怎么記賬 還有激勵費 安裝費
商貿(mào)企業(yè)庫存商品是不是賣出去多少貨物多少數(shù)量,就結(jié)轉(zhuǎn)多少貨物多少數(shù)量的成本,同時也只能抵扣多少貨物多少數(shù)量的進項稅額?。?/p>
SWIFT代碼:INGBNL2A對應(yīng)的銀行是哪一個
老師,我一直申報工資,社保沒有減員,也一直沒有交社保,有什么影響風險嗎
老師請人給自己的茶園采摘茶葉記人哪里,我采摘后直接銷售茶青,請人是按茶葉多少錢一斤來付錢
往來科目設(shè)置了二級科目就不用設(shè)輔助核算了是吧
老師,接一家企業(yè)的賬要看什么
老師:律所會計需要注意哪些重點?
老師好,因為換了新系統(tǒng),固定資產(chǎn)從上個季度開始忘了錄入了,一直沒有計提怎么辦,剛發(fā)現(xiàn)
老師,是來一些管理發(fā)票就做一筆負數(shù),然后做一筆正數(shù)嘛,直到金額全都沖減完
管理費用不是很多嘛,分開做還是做個總的金額沖減
大概什么時候不可以沖減,12月31號沒沖減完就要調(diào)增嘛
收到發(fā)票就可以沖了哦
比如這個月收到管理費用差旅費,工資,福利費,招待費各1000,怎么做賬,摘要也要寫暫估費用嘛分開寫一張負數(shù),然后做一張正數(shù)嘛,
沖減管理費用,其他應(yīng)收應(yīng)付都可以嘛
是的,有多少發(fā)票就沖多少
其他應(yīng)收應(yīng)付有什么區(qū)別呢,只要是管理費用都可以沖減嘛
其他應(yīng)付,就是公司欠別人的錢,其他應(yīng)收,是別人欠公司的錢