你好,對方可以給你開技術服務,或者是咨詢服務,或是勞務費的。
老師好,公司給高管買房及裝修,這個費用是進公司的費用,對嗎?
老師請問一下住宿費專票不能抵扣需要勾選認證嗎?
銀行回單雙面打印了,上面1號下面3號,這種情況怎么粘貼記賬憑證,1-3-2-4-6-5嗎
老師,我們租辦公室,沒到期就退租了,然后押金退不回來了怎么做賬
老師,假設我出口貨物100件,應收賬款100美金,出口發(fā)票開好了以后客戶發(fā)現有20件不良品,那我這邊賬務上要怎么做,需要重新開出口發(fā)票嗎
老師好,銀行給的單位結算卡有什么用,是不是就是一般戶?
老師,公對公借款給別的公司,應該備注什么
老師,員工餐飲福利費,需要過應付職工薪酬-福利費,這個科目嗎?
在外地招了2個勞務派遣員工做設計,因需要來總公司學習了一段時間,回去火車票是走什么科目。
老師,建筑單位環(huán)保稅是按合同的面積取值還是按實際當季施工面積取值,特征系數那里有一級二級三級,這個取值有依據嗎
借其他應付款,借管理費用負數,這個是紅沖。
你說的主營業(yè)務成本不能沖減管理費用吧
可以的,你可以紅沖管理費用,然后做主營業(yè)務成本。
怎么寫分錄呢,開進來的進項技術服務
借其他應付款、借管理費用負數、 借主營業(yè)務成本等貸其他應付款。
結轉不是借本年利潤貸主營業(yè)務成本,沒有沖銷費用啊
你好,主營業(yè)務成本在借方是增加了呀。
進來的主營業(yè)務成本,可以做管理費用
問題很簡單,小規(guī)模公司做技術服務的,沒有進項6月暫估費用20萬左右,做的分錄是借管理費用—暫估,貸其他應付款—預提費用,后面我怎么做賬沖銷管理費用
借其他應付款借管理費用負數 這個就是紅沖的。
按照原來分錄,一模一樣金額負數,在寫一張正數,我知道,想問的是開進來的進項成本可以紅沖費用嘛,是不是年底沒沖完就要調增
?只要匯算清繳之前發(fā)票到了就可以稅前扣除
不是發(fā)票不能過年嘛,23年的費用發(fā)票,24年開的可以用嗎?
老師沖減管理費用,貸方其他應收款應付款有什么區(qū)別嘛,是否都可以沖減費用
可以的,可以使用的。
你本來其他應付款余額貸貸方了,你再充貸方的話,不就越來增加了貸方因為其他應收款它是一個借方余額,你支付出去的時候做的是其他應收款。