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老師,小規(guī)模公司,做技術服務的,應該開什么進項,6月暫估費用20萬左右,借管理費用—暫估 ,貸其他應付款—預提費用,后面怎么沖減,怎么做賬

2023-08-04 18:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-08-04 18:09

你好,對方可以給你開技術服務,或者是咨詢服務,或是勞務費的。

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齊紅老師 解答 2023-08-04 18:09

借其他應付款,借管理費用負數,這個是紅沖。

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快賬用戶1605 追問 2023-08-04 18:21

你說的主營業(yè)務成本不能沖減管理費用吧

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齊紅老師 解答 2023-08-04 18:24

可以的,你可以紅沖管理費用,然后做主營業(yè)務成本。

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快賬用戶1605 追問 2023-08-04 18:47

怎么寫分錄呢,開進來的進項技術服務

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齊紅老師 解答 2023-08-04 18:50

借其他應付款、借管理費用負數、 借主營業(yè)務成本等貸其他應付款。

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快賬用戶1605 追問 2023-08-04 19:05

結轉不是借本年利潤貸主營業(yè)務成本,沒有沖銷費用啊

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齊紅老師 解答 2023-08-04 19:07

你好,主營業(yè)務成本在借方是增加了呀。

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快賬用戶1605 追問 2023-08-04 19:15

進來的主營業(yè)務成本,可以做管理費用

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快賬用戶1605 追問 2023-08-04 19:18

問題很簡單,小規(guī)模公司做技術服務的,沒有進項6月暫估費用20萬左右,做的分錄是借管理費用—暫估,貸其他應付款—預提費用,后面我怎么做賬沖銷管理費用

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齊紅老師 解答 2023-08-04 19:21

借其他應付款借管理費用負數 這個就是紅沖的。

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快賬用戶1605 追問 2023-08-04 19:27

按照原來分錄,一模一樣金額負數,在寫一張正數,我知道,想問的是開進來的進項成本可以紅沖費用嘛,是不是年底沒沖完就要調增

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齊紅老師 解答 2023-08-04 19:29

?只要匯算清繳之前發(fā)票到了就可以稅前扣除

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快賬用戶1605 追問 2023-08-05 13:53

不是發(fā)票不能過年嘛,23年的費用發(fā)票,24年開的可以用嗎?

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快賬用戶1605 追問 2023-08-05 13:54

老師沖減管理費用,貸方其他應收款應付款有什么區(qū)別嘛,是否都可以沖減費用

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齊紅老師 解答 2023-08-05 14:01

可以的,可以使用的。

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齊紅老師 解答 2023-08-05 14:01

你本來其他應付款余額貸貸方了,你再充貸方的話,不就越來增加了貸方因為其他應收款它是一個借方余額,你支付出去的時候做的是其他應收款。

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你好,對方可以給你開技術服務,或者是咨詢服務,或是勞務費的。
2023-08-04
您好,直接做負數分錄就可以
2023-08-05
你好!先紅沖暫估。借管理費用—其他-15,貸其他應付款—其他-15 然后借管理費用1.5,貸其他應付款1.5 收入正常做
2023-08-25
你好,這個后面直接沖銷就可以。
2024-05-28
收到多少發(fā)票就沖減多少暫估的 然后按發(fā)票再做分錄 剩下沒來發(fā)票的暫估金額直接匯算清繳調增就可以 不用做分錄沖減
2025-02-11
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