你好,都是異地的,這兩個(gè)是一個(gè)項(xiàng)目嗎?不是一個(gè)項(xiàng)目的話,一個(gè)申請(qǐng)退稅,另一個(gè)補(bǔ)交稅款。
紅沖了一張發(fā)票,之前在外地預(yù)交的稅款怎么處理,之后也不開(kāi)票了。 這月的進(jìn)項(xiàng)少認(rèn)證多少,比如說(shuō),這月銷項(xiàng)是10萬(wàn),預(yù)交了兩萬(wàn),正常需要進(jìn)項(xiàng)10-2=8萬(wàn),現(xiàn)在沖了銷項(xiàng)五萬(wàn),那需要的進(jìn)項(xiàng)是10-5-2=3萬(wàn)嗎??沖的這部分發(fā)票之前如果預(yù)交了一萬(wàn),那是少認(rèn)證五萬(wàn)減一萬(wàn),還是少認(rèn)證五萬(wàn)??
老師,我們是小規(guī)模,我這個(gè)月開(kāi)了專票15萬(wàn),稅率1% 異地項(xiàng)目 需要預(yù)交哪些稅? 稅率多少呢? 各地預(yù)交稅率一樣嗎? 項(xiàng)目在淮安
老師,建筑公司異地項(xiàng)目到項(xiàng)目地預(yù)繳了增值稅,另外業(yè)主方撥預(yù)付款還要求開(kāi)票,也需要交稅,不是重復(fù)交稅了嗎?
上月開(kāi)票,外地預(yù)交之后,次月沖紅部分發(fā)票,此項(xiàng)目完結(jié),紅沖之后不需要開(kāi)票了,那么沖紅的發(fā)票,是遞減當(dāng)月銷項(xiàng),還是外地退稅,如果抵減多交的附加稅怎么辦
老師,異地項(xiàng)目月開(kāi)票金額不足10萬(wàn)是不是不需要去預(yù)交稅金?這個(gè)月開(kāi)票金額不足10萬(wàn)是指異地項(xiàng)目還是公司當(dāng)月全部開(kāi)具的發(fā)票總金額?
個(gè)體戶有利潤(rùn)需要分紅交個(gè)稅嗎
報(bào)名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專生需要符合三個(gè)類別的專業(yè),還要工作年限滿兩年
老師,自己再練手工賬,忘記T型賬是不是在也末做結(jié)賬前找平,然后再結(jié)賬損益
老師,問(wèn)一下,上個(gè)月發(fā)的年休假,工資薪金個(gè)稅報(bào)忘記了,這個(gè)月補(bǔ)報(bào)可以嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站灰度證明查詢查具,這項(xiàng)證明嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺(tái)貨車出售給個(gè)人在二手車市場(chǎng)開(kāi)具的過(guò)戶發(fā)票2萬(wàn),應(yīng)該繳納多少增值稅呢?
直接申報(bào)個(gè)稅的那個(gè)人數(shù) 就是殘保金人數(shù)對(duì)嗎?有什么特殊情況嗎
老師商貿(mào)企業(yè)新建進(jìn)銷存,都需要做什么工作,以前是交給代賬的,沒(méi)有進(jìn)銷存
老師您好請(qǐng)問(wèn)24年外經(jīng)證異地沒(méi)申報(bào)個(gè)稅怎么補(bǔ)報(bào)?提示補(bǔ)申報(bào)失敗,原因是已完成24年匯算清繳
請(qǐng)問(wèn)每年有幾個(gè)月通過(guò)勞務(wù)公司請(qǐng)的季節(jié)工人,人數(shù)需要計(jì)入殘保金人數(shù)嗎
2021年1月開(kāi)的票現(xiàn)在還可以紅沖嗎
如果退稅10萬(wàn),開(kāi)票應(yīng)交20萬(wàn),是不是只需要交10萬(wàn)就可以了
退的時(shí)候是不是只退增值稅不會(huì)退附加稅,那預(yù)交的所得稅也是一樣嗎
可以的,你不是一個(gè)稅務(wù)局,人家不會(huì)給你混合計(jì)算的,需要自己計(jì)算自己的。只要多交所有的稅款都可以退回。
同一個(gè)稅務(wù)局!只是項(xiàng)目不同
那一個(gè)的話就可以按照差額。
我們是分公司,預(yù)交是在項(xiàng)目所在地!那之前多開(kāi)發(fā)票總公司已經(jīng)繳納的增值稅可以退嗎嗎!他們?cè)趺凑f(shuō)超過(guò)三年就不能退了
項(xiàng)目沒(méi)完工的 你開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣今年的正數(shù)
納稅人主動(dòng)發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,原則上超過(guò)三年無(wú)法申請(qǐng)退稅;但若稅務(wù)機(jī)關(guān)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)或存在納稅義務(wù)未發(fā)生等特殊情形,仍可能退還? 但是有一個(gè)問(wèn)題,你異地預(yù)繳的,然后你在你企業(yè)所在地這邊是不是也填寫了?如果退稅的話,那你預(yù)繳的是不是也得更正?而且,你需要補(bǔ)稅,有滯納金。
已經(jīng)完工結(jié)算了,就是結(jié)算金額小于已經(jīng)開(kāi)的發(fā)票金額,2021年的發(fā)票還可以紅沖嗎!
你的意思是,異地退稅!企業(yè)就得補(bǔ)稅,就得更正到2021年,但是我現(xiàn)在紅沖10萬(wàn),正交20萬(wàn),實(shí)際交10萬(wàn),也需要更正申報(bào)嗎
滯納金怎么計(jì)算
2021年的發(fā)票可以開(kāi)負(fù)數(shù) 申請(qǐng)?jiān)囅? 可是,你預(yù)繳的稅款退回來(lái)了。你在你企業(yè)所在地這邊有一個(gè)預(yù)繳抵扣當(dāng)?shù)氐亩惪?,這個(gè)是不是也應(yīng)該修改?那你修改了之后變小了,你需要補(bǔ)在你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局呀。滯納金是按照繳納的稅款乘以萬(wàn)分之5乘以天數(shù)。
意思就是異地可以紅沖!按照差額交稅,企業(yè)就得更正申報(bào)補(bǔ)稅,并交滯納金
對(duì)的是的,是這個(gè)意思。
但是總機(jī)構(gòu)說(shuō)超過(guò)三年不退稅
那就不要退了 你多嬌交了的也抵扣了
可以更正申報(bào)到2021年嗎
這個(gè)你問(wèn)下稅務(wù)局特殊情況下可以