 
                            是的,按偶然所得申報(bào)個(gè)稅,集中申報(bào)就是

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    你好老師,我們單位是小規(guī)模納稅人。平時(shí)給員工發(fā)的福利我們需要給員工申報(bào)個(gè)稅,我不太明白報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么體現(xiàn)出來?直接加加在工資薪金所得數(shù)上嗎
老師您好 我想請問下 我們公司承辦一場游戲直播活動 然后主辦方要求我們按排名代發(fā)現(xiàn)金獎金 那我們發(fā)放獎金的時(shí)候 申報(bào)個(gè)稅 是在“分類所得申報(bào)-偶然所得”欄目申報(bào)嗎 中獎的個(gè)人不需要給我們提供發(fā)票嗎
老師,我們承接了一個(gè)培訓(xùn)項(xiàng)目,然后項(xiàng)目里面規(guī)定要給來參加培訓(xùn)的人員200的交通補(bǔ)貼+100的餐補(bǔ)+優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)獎金1000元,這種怎么報(bào)個(gè)人所得稅,收入類型屬于什么?
民非企業(yè),去企業(yè)培訓(xùn)電工啊 鉗工等老師的課時(shí)費(fèi)怎么做賬?這些老師只是臨時(shí)授課需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
老師,發(fā)現(xiàn)金給來參加培訓(xùn)的村民怎么申報(bào)個(gè)稅?是按偶然所得申報(bào)嗎?人均100,需要交個(gè)稅嗎?
 
                老師您好 我們出口報(bào)關(guān)是 單位按 個(gè) 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的 單位寫的是pcs 這個(gè)影響退稅嗎 用讓對方改成個(gè) 嗎,謝謝
老師,您好!上面一排是公司的實(shí)際發(fā)生的銀行往來,底下是我寫的分錄,由于金額很大,我不知道這樣做到外賬里面合不合適,麻煩老師指導(dǎo),辛苦啦!
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和增值稅留抵稅額在借方,是代表還有進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵完嗎,可以繼續(xù)開銷項(xiàng)票對嗎
湖南這邊的社?;鶖?shù)下調(diào)了,社保申報(bào)時(shí)需要怎么操作?
老師名義分紅2個(gè)股東可以單方面分嗎?
采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的單位與報(bào)關(guān)單成交計(jì)量單位一致,能出口退稅嗎? 例子:報(bào)關(guān)單中,A產(chǎn)品:法定第一計(jì)量單位:臺 法定第二計(jì)量單位:千克 成交計(jì)量單位:只 現(xiàn)采購進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票,單位:臺
我是小規(guī)模,上個(gè)季度有無票收入,已經(jīng)報(bào)了增值稅,這個(gè)季度對方要求把票開出去,那我怎么做賬,就是沖上個(gè)季度的無票然后再正常做開票的分路是么
老師,我想問下,公司是裝飾裝修行業(yè),客戶付了一筆定金,我怎么做賬呢,然后是有一個(gè)對公銀行的收款碼,客戶直接付進(jìn)去,是不是都要算成收入啊
請問;公司注冊資本到什么時(shí)候要求實(shí)繳
老師您好,我們是液化氣零售企業(yè),平常主要是零星的開具發(fā)票和一大部分未開票收入,按照實(shí)際經(jīng)營情況,我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票不夠了,但銷項(xiàng)稅又高應(yīng)該怎么避免交增值稅


集中不了,集中申報(bào)的話需要去稅務(wù)大廳辦理,只能明細(xì)申報(bào)該怎么填寫?比如發(fā)人均100元,有扣除的金額嗎?
偶然所得沒有扣除金額
相當(dāng)于需要繳納20%的個(gè)稅?
如果做成銷售傭金是不是只需要收據(jù)不用申報(bào)個(gè)稅?
是的,就是你那樣的思路
如果做成銷售傭金需不需要按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅呢?
也是需要按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,只是不交稅。不過金額太小了。