可以的,讓對(duì)方出一個(gè)變更函。
老師好,我要開紅字發(fā)票充上個(gè)月的,因?yàn)樯蟼€(gè)月我把對(duì)方公司的稅號(hào)填錯(cuò)了,但是我在開負(fù)數(shù)票時(shí),地址跟賬號(hào)可以自己重填,那個(gè)單位名稱跟稅號(hào)默認(rèn)填好的(就是顯示之前填錯(cuò)的),我現(xiàn)在要如何更改稅號(hào)???
老師你好,我們是銷貨方,對(duì)方要求我們沖紅一張他們已經(jīng)抵扣了的發(fā)票,我們開出去的發(fā)票名稱是a公司,他們開具的紅字信息登記表的名稱卻用了b公司(納稅識(shí)別號(hào)其他資料全部不變,只是名稱不同),那我們這邊開具負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候幫他們手動(dòng)改回a公司的名稱,這樣做可以嗎?
老師,問一下,某學(xué)校某班的家委會(huì)負(fù)責(zé)人(不是老師)向我公司購(gòu)買了1臺(tái)空調(diào),現(xiàn)在要求開發(fā)票,對(duì)方發(fā)過來學(xué)校名稱,沒有發(fā)識(shí)別號(hào)過來,這種肯定不得行,因?yàn)閷W(xué)校有識(shí)別號(hào)的,如果發(fā)票抬頭開成某班家委會(huì)是否可以呢?因?yàn)椴幌駱I(yè)主委員會(huì)那種有對(duì)公戶或相應(yīng)賬號(hào),還有哪種方式更好呢?
發(fā)票開了很久了,里面有四五個(gè)型號(hào),其中一個(gè)型號(hào)紅沖了負(fù)數(shù),但是對(duì)方單位要求我們開紅沖發(fā)票的時(shí)候更改公司名稱的抬頭,因?yàn)閷?duì)方公司名字更改過,這種情況可以更改嗎?
老師好,我想請(qǐng)問下我們公司給別家公司開了一張美金發(fā)票,對(duì)方按照發(fā)票把美金付過來了,但是今天客戶說美金發(fā)票賬號(hào)沒問題,但是備注有問題,需要改票,我想問這種情況可以改票嗎?銀行那里登記的發(fā)票號(hào)是原來的那個(gè),沖紅重開是不是不允許?
個(gè)體戶需要繳納增值稅嗎,針對(duì)定期定額和查賬征收
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤(rùn)5000元,算23年的凈利潤(rùn)的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購(gòu)發(fā)票完全對(duì)不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬(wàn) 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬(wàn),可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬(wàn) 貸:原材料 18萬(wàn)嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊