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老師你好,我們是銷貨方,對方要求我們沖紅一張他們已經(jīng)抵扣了的發(fā)票,我們開出去的發(fā)票名稱是a公司,他們開具的紅字信息登記表的名稱卻用了b公司(納稅識別號其他資料全部不變,只是名稱不同),那我們這邊開具負(fù)數(shù)發(fā)票的時候幫他們手動改回a公司的名稱,這樣做可以嗎?

2021-10-28 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-28 11:42

不可以的,需要重新開紅字信息表。

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不可以的,需要重新開紅字信息表。
2021-10-28
可以的,可以使用的。
2024-04-01
需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購買方認(rèn)證相符后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字發(fā)票的; (2)購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的; (3)銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購買方申請紅字信息表,第三種情況由銷售方申請紅字信息表.
2023-04-22
沒問題,這么做是可以的。
2022-03-30
你好,這個是是可以的,學(xué)員
2021-09-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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