平價轉(zhuǎn)讓,不需要交個稅

老師你好,我想問一下,實(shí)收資本是700萬,未分配利潤是-500萬,所有者權(quán)益是200萬,請問我做股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交個稅,交的話怎么交了
我們公司資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)合計1800萬,負(fù)債合計1200萬,所有者權(quán)益合計600萬(其中未分配利潤-200萬,注冊資本1000萬,實(shí)收資本800萬)。 請問這種情況下有個股東想200萬轉(zhuǎn)讓他20%的股份,是否需交個稅?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓依據(jù)什么交稅呢?我司實(shí)收資本55萬,所有者權(quán)益30來萬,未分配利潤是負(fù)數(shù)20來萬,如果要轉(zhuǎn)讓股權(quán),會涉及哪些稅?
老師我們現(xiàn)在未分配利潤是51萬;所有者權(quán)益是551萬;其中500萬是實(shí)收資本;如果老板想轉(zhuǎn)股 是51萬交分紅交個稅還是551萬交個稅
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎?
老師,我這邊有一家小規(guī)模電瓶車銷售公司,毛利率15%結(jié)轉(zhuǎn)成本(銷售總額142萬),按現(xiàn)在的費(fèi)用來需要交4000多的企業(yè)所得稅,我可以像暫估成本一樣,暫估費(fèi)用不,下個月開始多報幾個人的工資,這樣不慌交企業(yè)所得稅,匯算的時候再交
公司自己生產(chǎn)了一臺設(shè)備出租給客戶,當(dāng)時做賬是把成品出庫做進(jìn)去固定資產(chǎn)里面,租賃期內(nèi)進(jìn)行折舊,折舊對應(yīng)的是業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在租賃期到期,客戶退回設(shè)備,我現(xiàn)在要怎么做會計科目
個體工商戶已開通稅務(wù),已經(jīng)申報增值稅,需要經(jīng)營所得嗎
老師,您好,我想咨詢一下,我們公司是一般納稅人,我們讓房東補(bǔ)開23年24年的房租發(fā)票,要房東給開專用發(fā)票,25年10月份我們可以正常進(jìn)項抵扣,對吧?還有就是這兩年的費(fèi)用之前年度都沒有入費(fèi)用,掛的房東的往來,那這次開了發(fā)票,我改怎么入賬?
老師,個人稅局代開租賃發(fā)票能開專票嗎
購買會議電視記入什么科目?
老師好,機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員出差,住宿費(fèi)發(fā)票抬頭開具個人還是單位名稱?可以直接公對公轉(zhuǎn)賬
老師好,公司注冊資金沒有實(shí)繳,貸款利息能稅前扣除嗎
印花稅買方和賣方都要交稅嗎
老師,我們本季度含稅收入是312032.66,去掉1%的稅,收入是308943.23,我直接把308943.23記入收入欄,(我們是小規(guī)模納稅人或小微企業(yè))增值稅系統(tǒng)直接在減免欄把2%的稅顯示出來了,但總收入不變,我記賬時直接按1%做價稅分離,2%我記入了主營業(yè)務(wù)收入,那么說我的報表和增值稅報表收入都是一直的,但是企業(yè)所得稅提示增值稅報表減征、免征應(yīng)大于營業(yè)外收入了,因為我報表營業(yè)外收入沒有分2%的稅,如果分了的話,賬本主營業(yè)務(wù)收入和增值稅報表不一致,怎么弄啊,老師?
可是稅務(wù)局非要按照所有者權(quán)益200萬繳納個稅,這是為什么
你好,不是0元轉(zhuǎn)讓吧?
轉(zhuǎn)讓價格是700萬
全部轉(zhuǎn)讓了? 是平價轉(zhuǎn)讓,不需要交個稅