借應(yīng)收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
老師 你好 我們企業(yè)是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆賬做錯(cuò)了,主營業(yè)務(wù)收入錯(cuò)記成銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在該怎么調(diào)整
老師,中小企業(yè)準(zhǔn)則,發(fā)現(xiàn)漏記了去年的一比款項(xiàng),現(xiàn)在要入賬,分錄怎么做?
您好老師!去年免的增值稅—銷項(xiàng)稅額在2022年第四季度忘記轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入了。采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么補(bǔ)轉(zhuǎn)入,分錄應(yīng)該怎么做呢?謝謝
老師我發(fā)現(xiàn)去年有筆費(fèi)用做重了,多做了10幾萬,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在賬上要怎么調(diào)整過來
你好老師,請(qǐng)問現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上年度少做一筆營業(yè)收入,現(xiàn)在現(xiàn)在要補(bǔ)入進(jìn)去的話要怎么做呢,小企業(yè)準(zhǔn)則
臨時(shí)工工資怎么入賬,需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老是,對(duì)方5月份給我開的發(fā)票,85000進(jìn)項(xiàng)稅我也抵扣了,但是8月份的時(shí)候他要求作廢了,完了8月又給我開了一張正確的,做廢的跟正確的怎么做分錄
老師,就是小規(guī)模 企業(yè)比如1季度虧損500,2季度盈利100,3季度盈利250,但是累計(jì)的利潤還是虧損150,這種情況交企業(yè)每季度交企業(yè)所得稅嗎
像這種開票給我們公司的是副食店,打款是支付給店老板劉龍的賬號(hào),不是副食店的賬號(hào),這個(gè)符合規(guī)定嗎?
老師 實(shí)務(wù)中怎么申報(bào)印花稅才不會(huì)漏報(bào) 有沒有什么方法
老是,對(duì)方5月份給我開的發(fā)票,85000進(jìn)項(xiàng)稅我也抵扣了,但是8月份的時(shí)候他要求作廢了,完了8月又給我開了一張正確的,做廢的跟正確的怎么做分錄
老師請(qǐng)教下,上個(gè)月用承兌匯票支付貨款,發(fā)票這個(gè)月才收到,上個(gè)月匯票付款的分錄是 借 應(yīng)付帳款 貸應(yīng)付票據(jù)-承兌匯票,這個(gè)月收到發(fā)票了 會(huì)計(jì)分錄是 ?
老師,銷售涂料的公司開了108萬左右的發(fā)票,那應(yīng)該交納多少增值稅合適呢?公司進(jìn)項(xiàng)足夠多
老師好,我們公司出租宿舍給A公司用,A公司用的水電費(fèi)可以叫供電局直接給對(duì)方開發(fā)票嗎?他們?cè)侔彦X付給我們公司。
老師,公司8月份新來的員工,老板讓把工資從6月份開始做工資,這樣個(gè)稅申報(bào)里能做嗎
嗯這樣的話,我今年的收入總額還是和我增值稅報(bào)表里的一樣?資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末減期初還是等于表里的凈利潤是不?
這個(gè)就有這個(gè)未分配利潤的差額了
嗯,這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤就等于本年利潤表凈利潤加上這補(bǔ)入的未分配利潤的差額是不?
是的,沒錯(cuò)就差在這個(gè)差額
好的謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝