你好,你要做進項轉出,然后新的發(fā)票正常重新入賬抵扣。
我公司收到的進項稅專票去年發(fā)票已認證抵扣了,但這個月通知我們這張發(fā)票對方作廢了,又從新開據(jù)了一張正確的發(fā)票給我們,這種情況怎么做分錄,
你好,我上個月開錯了個發(fā)票,忘記作廢了,又重新開了個正確的,錯誤的也沒給對方寄過去,只寄過正確的了,這月初一我發(fā)現(xiàn)沒作廢,就開了個紅字發(fā)票,對方可以抵扣我上個月開錯的的那個發(fā)票嗎,在抵扣勾選里,我應該再做什么
老師您好,7月份對方公司給我家開的增值稅專用發(fā)票,8月1號我正常抵扣申報做賬了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對方公司這張專票作廢了,我怎么才能查到對方什么時候作廢的發(fā)票了?
老師 我七月份的時候收到一張發(fā)票 是成本票,我當時的分錄是 借主營業(yè)務成本 應交稅費-待認證進項稅額 貸 銀存 后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票是錯的, 八月份對方給我們開了正確的發(fā)票,但是沒有開負數(shù),8月份那錯誤的發(fā)票勾選抵扣了,,九月份的時候對方開了銷項給我們,我該怎么做賬
你好..比如我7月認證了一張6月份的發(fā)票..我認證完對方紅沖了..等于我進項就轉出了一張..8月份認證7月份發(fā)票的時候他有給我重新開了一張..(7月份時候開的) 我的分錄應該怎么做.. 他紅沖了..我應該怎么做分錄
老師,請幫忙看下,這個怎么填寫?為什么我填寫好人數(shù),后面工資那欄無法填寫
老師haoq我想請問一下 課上周老師說:與生產(chǎn)經(jīng)營無關的廣告性質(zhì)的支出可以按照廣宣費來進行扣除。 我們學到稅前扣除的三大原則之一就是相關性,那上面寫的“與生產(chǎn)經(jīng)營無關”那不就是不符合“相關性”原則,好,那我的問題是:那為什么能扣除?
老師您好,公司廠房出租要交哪些稅,稅率分別是多少?小規(guī)模納稅人,謝謝老師
稅局通知企業(yè)財務會計制度未備案,應該怎么整改呢
加計抵減退的增值稅含附加稅嗎,應該不含嗎
暫估入賬,匯算清繳之前沖回來可以嗎
老師,我想問一下!就是我以儲備金的形式在公司拿錢出來,開不了那么多票,對不上這數(shù),如何處理
老師,問一下,公司注銷的話資本公積怎么處理
老師,我公司通過二維碼預收的肥料款項,金額沒人基本是,20000元左右,認識有20人左右 金額是51萬,貨物都已發(fā)出,那這個合同簽訂一份合同,該怎么備注簽訂
老師啊,一般我們商業(yè)貸款,人家銀行要近2年年報和近一個月月報,這個年報是資產(chǎn)負債表和利潤表的年報嗎?還是包含企業(yè)所得稅年報的?
進項稅額轉出怎么做分錄
你好,要看你5月如何做的分錄,用的什么科目。
老師我5月份,借固定資產(chǎn)75221.24接,待認證進項稅額9778.76貸銀行存款85000,,,借應交稅費應交增值稅進項稅額9778.76貸待認證進項稅9778.76,,,,老師我現(xiàn)在做一樣的都做負數(shù)可以么?第二個問題,他給我新開的發(fā)票我再按5月份的重新做一遍
你好,可以的。可以按你說的這樣做。