已經(jīng)勾選抵扣后的專(zhuān)票紅沖后原金額重開(kāi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 新開(kāi)發(fā)票認(rèn)證? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出
我公司收到的進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)票去年發(fā)票已認(rèn)證抵扣了,但這個(gè)月通知我們這張發(fā)票對(duì)方作廢了,又從新開(kāi)據(jù)了一張正確的發(fā)票給我們,這種情況怎么做分錄,
你好,我上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了個(gè)發(fā)票,忘記作廢了,又重新開(kāi)了個(gè)正確的,錯(cuò)誤的也沒(méi)給對(duì)方寄過(guò)去,只寄過(guò)正確的了,這月初一我發(fā)現(xiàn)沒(méi)作廢,就開(kāi)了個(gè)紅字發(fā)票,對(duì)方可以抵扣我上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)的的那個(gè)發(fā)票嗎,在抵扣勾選里,我應(yīng)該再做什么
老師您好,7月份對(duì)方公司給我家開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,8月1號(hào)我正常抵扣申報(bào)做賬了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對(duì)方公司這張專(zhuān)票作廢了,我怎么才能查到對(duì)方什么時(shí)候作廢的發(fā)票了?
老師 我七月份的時(shí)候收到一張發(fā)票 是成本票,我當(dāng)時(shí)的分錄是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀存 后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票是錯(cuò)的, 八月份對(duì)方給我們開(kāi)了正確的發(fā)票,但是沒(méi)有開(kāi)負(fù)數(shù),8月份那錯(cuò)誤的發(fā)票勾選抵扣了,,九月份的時(shí)候?qū)Ψ介_(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)給我們,我該怎么做賬
你好..比如我7月認(rèn)證了一張6月份的發(fā)票..我認(rèn)證完對(duì)方紅沖了..等于我進(jìn)項(xiàng)就轉(zhuǎn)出了一張..8月份認(rèn)證7月份發(fā)票的時(shí)候他有給我重新開(kāi)了一張..(7月份時(shí)候開(kāi)的) 我的分錄應(yīng)該怎么做.. 他紅沖了..我應(yīng)該怎么做分錄
老師,請(qǐng)幫忙看下,這個(gè)怎么填寫(xiě)?為什么我填寫(xiě)好人數(shù),后面工資那欄無(wú)法填寫(xiě)
老師haoq我想請(qǐng)問(wèn)一下 課上周老師說(shuō):與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的廣告性質(zhì)的支出可以按照廣宣費(fèi)來(lái)進(jìn)行扣除。 我們學(xué)到稅前扣除的三大原則之一就是相關(guān)性,那上面寫(xiě)的“與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)”那不就是不符合“相關(guān)性”原則,好,那我的問(wèn)題是:那為什么能扣除?
老師您好,公司廠房出租要交哪些稅,稅率分別是多少?小規(guī)模納稅人,謝謝老師
稅局通知企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度未備案,應(yīng)該怎么整改呢
加計(jì)抵減退的增值稅含附加稅嗎,應(yīng)該不含嗎
暫估入賬,匯算清繳之前沖回來(lái)可以嗎
老師,我想問(wèn)一下!就是我以?xún)?chǔ)備金的形式在公司拿錢(qián)出來(lái),開(kāi)不了那么多票,對(duì)不上這數(shù),如何處理
老師,問(wèn)一下,公司注銷(xiāo)的話(huà)資本公積怎么處理
老師,我公司通過(guò)二維碼預(yù)收的肥料款項(xiàng),金額沒(méi)人基本是,20000元左右,認(rèn)識(shí)有20人左右 金額是51萬(wàn),貨物都已發(fā)出,那這個(gè)合同簽訂一份合同,該怎么備注簽訂
老師啊,一般我們商業(yè)貸款,人家銀行要近2年年報(bào)和近一個(gè)月月報(bào),這個(gè)年報(bào)是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的年報(bào)嗎?還是包含企業(yè)所得稅年報(bào)的?
老師那新開(kāi)的發(fā)票怎么做分錄
就是體現(xiàn)在剛才那個(gè)分錄的借方