對(duì)于公司預(yù)付的款項(xiàng),一般應(yīng)借記“預(yù)付賬款”科目,貸記“銀行存款”科目,以記錄預(yù)付的款項(xiàng)。 “預(yù)付賬款”科目用于核算企業(yè)按照合同規(guī)定預(yù)付的款項(xiàng)。本科目應(yīng)當(dāng)按照供應(yīng)單位進(jìn)行明細(xì)核算。本科目期末借方余額,反映企業(yè)預(yù)付的款項(xiàng);本科目期末貸方余額,反映已收到商品、勞務(wù)但尚未轉(zhuǎn)銷的預(yù)付款項(xiàng)。 因此,您做的借記“預(yù)付賬款”,貸記“銀行存款”是正確的。
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒(méi)有到的話我分錄這樣做對(duì)嗎?借~應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對(duì)嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時(shí)同行 是不是直接 借原材料/庫(kù)存商品 貸 銀行存款
老師好,想問(wèn)一下,裝修款30000,剛開(kāi)始裝修的時(shí)候我們預(yù)付了10000,完工后付余款20000,這個(gè)賬務(wù)要怎么做呢? 預(yù)付時(shí) 1、借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 完工時(shí) 借:預(yù)付賬款20000 貸:銀行存款 20000 同時(shí)借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用30000 貸:預(yù)付賬款 30000 這樣對(duì)嗎?還是要怎么寫
老師,請(qǐng)問(wèn)之前預(yù)付的工程中的電費(fèi),借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款,收到電費(fèi)發(fā)票了怎么做賬呢?
老師請(qǐng)問(wèn), 我付電費(fèi)的時(shí)候做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在發(fā)票拿回來(lái)了就做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸預(yù)付賬款 這樣對(duì)嗎
當(dāng)初建賬的時(shí)候未錄入一筆預(yù)付款,現(xiàn)在突然想起來(lái)了,相當(dāng)于我們給甲公司付了預(yù)付款,然后他們發(fā)配件,現(xiàn)在不做這個(gè)項(xiàng)目了,甲公司把配件賣給丙方,收的錢給我們,我們預(yù)付款減少,可以這樣做嗎,借,預(yù)付賬款,貸資本公積, 收到錢的時(shí)候,借,銀行存款,貸,預(yù)付賬款?
涉稅報(bào)告表合同名稱寫錯(cuò)一個(gè)字,不過(guò)已經(jīng)預(yù)繳完稅了,也已經(jīng)反饋了
營(yíng)改增以前能差額納稅嗎?
一般納稅人的自然人股東分紅,繳納個(gè)人所得稅的稅目是股東分紅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn),印花稅一般是按合同簽訂日期季度申報(bào)繳納?買方合同,是以我付款發(fā)生收到進(jìn)項(xiàng)抵成本算起,還是簽訂算起,季度申報(bào)納稅?銷售合同是簽訂下季度開(kāi)始納印花稅還是,確認(rèn)收入申報(bào)納稅?
老師500萬(wàn)一下固定資產(chǎn)一次性計(jì)提折舊之后,是不是在第二年匯算的時(shí)候需要把那個(gè)折舊額除了第一年和第二年的剩余額度再調(diào)增回來(lái)
收到商戶代墊訴訟費(fèi)/保函費(fèi)走什么科目
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有老師遇到這種情況,轉(zhuǎn)股,說(shuō)固定資產(chǎn)股權(quán)超過(guò)總資產(chǎn)20%,他還要結(jié)合24年12月的報(bào)表和25年5月的報(bào)表來(lái)看,就算是5月沒(méi)超過(guò),12月超過(guò)了也不行嗎?
想應(yīng)聘成本會(huì)計(jì)職位。有沒(méi)哪位老師的職位 是 成本會(huì)計(jì),且對(duì)制造行業(yè)(例如 五金加工)的成本核算非常有經(jīng)驗(yàn)??想有償?shù)恼?qǐng)一位老師帶下入門。
沒(méi)想明白個(gè)問(wèn)題,我公司是銷售方(商貿(mào)公司),上個(gè)月我公司給別的公司開(kāi)的發(fā)票,今天開(kāi)了紅字發(fā)票,收貨方也已經(jīng)確認(rèn)了,也就是我公司的紅字發(fā)票開(kāi)成功了。那意思是不是我公司的庫(kù)存商品又增加了,我可以把這個(gè)增加的庫(kù)存商品再直接開(kāi)給別的公司?
老師,您好,我公司卡在小微利潤(rùn)總額的臨近點(diǎn),現(xiàn)在稅務(wù)局找到我們,要求我們舉證,有個(gè)投資收益,我填了兩個(gè)表,現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了匯算清繳的時(shí)間,可以更正申報(bào)嗎
謝謝老師,那現(xiàn)在工程結(jié)束了,開(kāi)來(lái)的工程服務(wù)發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬
這個(gè)沒(méi)有研究過(guò)的,你可以問(wèn)一下其他老師的