久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

想應聘成本會計職位。有沒哪位老師的職位 是 成本會計,且對制造行業(yè)(例如 五金加工)的成本核算非常有經(jīng)驗??想有償?shù)恼堃晃焕蠋煄氯腴T。

2025-06-23 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-23 17:49

你好,學堂暫時沒有這個服務了。 你如果有具體問題,可以來學堂提問。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,學堂暫時沒有這個服務了。 你如果有具體問題,可以來學堂提問。
2025-06-23
出納交接,一般由會計負責人監(jiān)交,前任出納必須將手中未記賬的單據(jù)登記入賬,然后填寫一式三份的交接清單,內(nèi)容包括:1、列明支票張數(shù)及支票號碼。2、現(xiàn)金金額及票面金額。3、發(fā)票張數(shù)及號碼。4、賬簿名稱及冊數(shù)。5、印章及其他類物品。   交接雙方核對無誤后,交接雙方及監(jiān)交人三方簽字蓋章,各保留一份交接清單備查。 (1)將尚未處理完畢的業(yè)務,處理完畢。一般將交接截至期放在月末,這就是說,將月底之前的憑證、賬簿、報表等編制完畢。  ?。?)整理保管的各種會計資料(如憑證、賬簿、報表等)和各種會計物品(如證件、發(fā)票、印章、電算化密碼等),并列示于交接清單上。  ?。?)整理尚無法處理的業(yè)務,列示于交接清單上,注明已處理的程度、相關(guān)的憑證資料等。   (4)交待其他相關(guān)事宜,比如相關(guān)工作聯(lián)系部門(包括企業(yè)內(nèi)部和外部聯(lián)系)聯(lián)系人的聯(lián)系方式、相關(guān)會計處理的流程方法等等。這些內(nèi)容視你的具體情況而定,以將你工作的內(nèi)容交待清楚為準。打印交接清單,一式三份。按照交接清單交接工作,交接無誤后,由移交人、接交人、監(jiān)交人各自簽章,各執(zhí)一份交接清單。   會計人員辦理移交手續(xù)前,必須及時做好移交準備:  ?。?)已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務尚未填制會計憑證,應當填制完畢。   (2)尚未登記的賬目,應當?shù)怯浲戤?,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。  ?。?)整理應該移交的各項資料,對未了事項寫出書面材料。  ?。?)編制移交清冊,列明應當移交的會計憑證、會計賬簿、印章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員還應當在移交清冊中列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)磁盤及有關(guān)資料、實物等內(nèi)容。   會計人員辦理移交手續(xù)時,必須專人負責監(jiān)交。移交人員在辦理移交時,要按移交清冊逐步移交,接替人員要逐項核對點收。   現(xiàn)金、有價證券必須與賬簿記錄保持一致,不一致時,移交人員必須限期查清。   會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺,必須查明原因,并在移交清冊中注明,由移交人員負責。   銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對,如果不一致,應該編制銀行存款賬戶余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符,各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務的明細賬戶余額要與總賬有關(guān)賬戶余額相對相符;必要時,要抽查個別賬戶的余額,與實物相對相符,或者與往來單位、個人核對清楚。   移交人員經(jīng)管的票據(jù)、印章和其他實物等,必須交接清楚;移交人員從事會計電算化工作的,要對有關(guān)電子數(shù)據(jù)在實際操作狀態(tài)下進行交接。   移交清冊一般應當填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。接替人員應當繼續(xù)使用移交的會計賬簿,不得自行另立新賬,以保持會計記錄的連續(xù)性。
2019-12-30
同學你好 ,先說下物業(yè)公司,一般是由安保、保潔、維修這三塊組成,也就是說服務類型的,保安24小時看守,清潔小區(qū)衛(wèi)生 ,日常維戶,水、電、氣以及安裝,維修,有的還包括樹木的修剪,等,是這些日常業(yè)務,那它這個基本是人員的工資 ,洗滌用品,掃把,拖巴,小工具類的;
2022-02-28
您好!計提的時候,借;勞務成本,貸;應付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借;主營業(yè)務成本,貸;勞務成本 會計軟件沒有主營業(yè)務成本,可以進行添加哈。
2021-01-17
你之前的賬務處理沒有做,你現(xiàn)在直接可以把一到七月累計繳的做一筆處理就行了。 財務會計 借,單位管理費用 貸,應付職工薪酬 借,應付職工薪酬 其他應收款 貸,銀行存款 預算會計 借,事業(yè)支出 貸,資金結(jié)存
2021-08-28
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×