同學你好 可以的哦
老師我想問一下,就是分公司第二季度申報所得稅時選了小微企業(yè)享受了稅收優(yōu)惠,緩繳了所得稅,后來稅務局通知我們是分公司不能享受小微企業(yè),要求我們?nèi)ザ悇站指陥螅诙径任覀冏隽耸嗳f的凈利潤,需要預繳四萬多所得稅,現(xiàn)在去稅務局更正申報可以把報表利潤做低嗎這樣就不用預繳了
老師我想問一下、就是我2022年4季度的所得稅已經(jīng)申報繳完款了、但是我發(fā)現(xiàn)有些財務數(shù)據(jù)需要調(diào)整、可能涉及到利潤總額是營業(yè)外收入、這個要怎么處理呢、是不是在匯算清繳的時候填入正確的就可以了么
老師您好,想問下公司最近被稅務通知有員工投訴個稅:從未在這家公司任職,稅務局要求刪除該員工工資的個稅申報,已經(jīng)再稅務局更正個稅申報,現(xiàn)在需要調(diào)整做對應的賬務和財報匯算清繳更正,個稅從21年1月開始更正的,之前的憑證已經(jīng)訂好了從21年訂到22年6月,現(xiàn)在請問我怎么處理比較合適
您好 老師 稅務局那邊老師打電話通知做個人所得稅匯算清繳 需要退稅 因為這名員工我去年多申報了金額 繳納了個稅 我現(xiàn)在更正需要的可以嗎 就不用退稅了 更正退的個稅的金額是退到公司賬戶的吧 這樣個人賬戶的匯算就沒有個稅退了 現(xiàn)在來得及嗎
您好 老師 稅務局那邊老師打電話通知做個人所得稅匯算清繳 需要退稅 因為這名員工我去年多申報了金額 繳納了個稅 我現(xiàn)在更正需要的可以嗎 就不用退稅了 更正退的個稅的金額是退到公司賬戶的吧 這樣個人賬戶的匯算就沒有個稅退了 現(xiàn)在來得及嗎
有中級,有經(jīng)驗 在四線城市找會計工作,工資一般是多少
老師,經(jīng)營租賃*機械租賃是按1%開還是3%開具
老師,預付賬款加上應付賬款加上應付暫估是不是等于現(xiàn)在實際上欠供應商的款
老師你好,無法表示意見沒有關鍵事項段,強調(diào)事項段,其他信息,可以有其他事項段這么記對嗎?
企業(yè)間借款協(xié)議有模板嘛?
日常購買次沒超過500元的,沒有發(fā)票,可以稅前扣除嗎
老師,個人所得稅24年12月計提多了,匯算清繳忘記調(diào)出來,現(xiàn)在怎么處理
借:長期待攤費用 貸:銀行 借:管理費用等-租賃費 貸:長期待攤費用 這種的每個月的怎么做
稅務申報要注意哪些方面,明天面試稅務申報的,可以分所得稅和增值稅來詳細講講不
其他應付款股東科目余額轉(zhuǎn)實收資本,要怎么做賬
我們有24年發(fā)生的成本,然后25年才取得的發(fā)票,但是我當時匯算清繳的時候沒有做進去,這個請問怎么修改做進去啊。
是什么會計準則?你不做跨年調(diào)整的嗎
小企業(yè)會計準則,怎么調(diào)整啊,我當時24年沒拿到票,然后25年才取得,我就沒有做進去,利潤總額本來在280的,現(xiàn)在給我調(diào)增到290了,稅務局那邊讓我們自查。
借利潤分配未分配利潤貸銀行存款
老師是不是回錯了
稅局讓你反結(jié)帳到對應的所屬期調(diào)整嗎
稅務局就讓我們舉證,但是我們確實有24年的成本25年才取得發(fā)票,但是我當時沒做進去
那你得有發(fā)票,沒有發(fā)票肯定不能做
我有發(fā)票的,我還有24年的合同,發(fā)票是25年取得,就是我沒做進去,我看已經(jīng)在小微之內(nèi)了,然后就沒做進去,
老師,還有個問題,就是之前賬是外帳做的,然后我們?nèi)ツ暧泄P退款是3月發(fā)生的,但是這筆退款實際也沒開票,但是外帳直接沖收入了,導致申報上去的所得稅收入和增值稅收入不匹配,
稅局不讓你在24年做呢,你得按稅局要求來