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老師,您好,我公司卡在小微利潤總額的臨近點,現(xiàn)在稅務局找到我們,要求我們舉證,有個投資收益,我填了兩個表,現(xiàn)在已經(jīng)過了匯算清繳的時間,可以更正申報嗎

2025-06-23 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-23 17:48

同學你好 可以的哦

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快賬用戶6216 追問 2025-06-23 17:56

我們有24年發(fā)生的成本,然后25年才取得的發(fā)票,但是我當時匯算清繳的時候沒有做進去,這個請問怎么修改做進去啊。

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齊紅老師 解答 2025-06-23 17:56

是什么會計準則?你不做跨年調(diào)整的嗎

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快賬用戶6216 追問 2025-06-23 17:59

小企業(yè)會計準則,怎么調(diào)整啊,我當時24年沒拿到票,然后25年才取得,我就沒有做進去,利潤總額本來在280的,現(xiàn)在給我調(diào)增到290了,稅務局那邊讓我們自查。

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齊紅老師 解答 2025-06-23 18:02

借利潤分配未分配利潤貸銀行存款

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快賬用戶6216 追問 2025-06-23 18:03

老師是不是回錯了

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齊紅老師 解答 2025-06-23 18:04

稅局讓你反結(jié)帳到對應的所屬期調(diào)整嗎

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快賬用戶6216 追問 2025-06-23 18:20

稅務局就讓我們舉證,但是我們確實有24年的成本25年才取得發(fā)票,但是我當時沒做進去

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齊紅老師 解答 2025-06-23 18:23

那你得有發(fā)票,沒有發(fā)票肯定不能做

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快賬用戶6216 追問 2025-06-23 18:27

我有發(fā)票的,我還有24年的合同,發(fā)票是25年取得,就是我沒做進去,我看已經(jīng)在小微之內(nèi)了,然后就沒做進去,

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快賬用戶6216 追問 2025-06-23 18:28

老師,還有個問題,就是之前賬是外帳做的,然后我們?nèi)ツ暧泄P退款是3月發(fā)生的,但是這筆退款實際也沒開票,但是外帳直接沖收入了,導致申報上去的所得稅收入和增值稅收入不匹配,

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齊紅老師 解答 2025-06-23 18:30

稅局不讓你在24年做呢,你得按稅局要求來

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可以修改 你從錯誤的改成正確的,沒有問題
2024-05-23
你好,做調(diào)整分錄放在今年就可以,損益用以前年度科目
2024-03-12
你好 實際業(yè)務嗎 是的話可以
2020-08-07
學員您好!可以,但需注意: 匯算清繳應以更正后的財報數(shù)據(jù)為基礎。如果財報已更正,但企業(yè)所得稅未更正,匯算清繳時需 主動調(diào)整應納稅所得額(在《企業(yè)所得稅年度納稅申報表》中體現(xiàn)差異)。
2025-05-23
你好,你現(xiàn)在借應付職工薪酬工資 貸利潤分配未分配利潤, 然后匯算清繳在職工薪酬明細表里面。稅收金額實際金額少填寫這個管理費用的,你不要直接修改管理費用。
2024-06-19
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職稱:注冊會計師,稅務師

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