是的,就是那樣做的哈
老師,我想問下,就是我們內(nèi)賬,現(xiàn)在情況是這樣,就是我們讓對方供應商幫我們開票,我們想開10000元的票。借,其他應付款,貸銀行存款, 接著我們在私賬,他把錢返給我們,我們只用了一個點的稅。是不是借庫存現(xiàn)金,9900 營業(yè)外支出100.貸其他應付款10000
老師,麻煩問下,我們有銀行貸款,但是貸款沒有直接付給我們,把錢付給我們的買設備的公司了,替我們付的款,我應該怎么做賬,謝謝
老師,麻煩問下,我們銀行貸款,但是錢不直接發(fā)給我們,第三方機構打給我們的供應商,供應商給我們開票,我借庫存商品,貸方應該是其他應付款第三方付款的機構是吧,謝謝
找三方機構做了貿(mào)易賒銷,我們和供貨商采購原料,由三方機構付貨款給供應商,我們收到三方機構開的原料發(fā)票,后期貨款和利息支付給三方機構,做賬怎么處理?現(xiàn)在入庫公司名稱還是供貨商不是三方機構。采購合同是和供貨商簽訂的
老師好,我們單位是建筑企業(yè),施工隊當時為了購買材料便宜沒有開具發(fā)票,現(xiàn)在讓供貨商給補開了發(fā)票,我該怎么入賬,原賬是:借:預付賬款—施工隊貸:應付賬款—供貨商,后期付款時供貨商給我們開具收據(jù)我們直接付款,憑證直接是借:應付賬款—供貨商貸:銀行存款或應收票據(jù),現(xiàn)在我該怎么入這個收到的發(fā)票呢,對方還是開的增值稅專用發(fā)票,麻煩老師給予幫助!謝謝!
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師,平時的利息財務費用就可以了是吧,和銀行賬上是沒關系的,謝謝
是的,支付時計入財務費用