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老師,我想問下,就是我們內(nèi)賬,現(xiàn)在情況是這樣,就是我們讓對方供應商幫我們開票,我們想開10000元的票。借,其他應付款,貸銀行存款, 接著我們在私賬,他把錢返給我們,我們只用了一個點的稅。是不是借庫存現(xiàn)金,9900 營業(yè)外支出100.貸其他應付款10000

2022-08-30 11:23
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-30 11:25

是的,就那樣處理就是了

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是的,就那樣處理就是了
2022-08-30
您好!這個計入其他應付款。 收到的時候,就計入其他應付款
2022-08-30
同學你好,這個15897.85的差額是怎么產(chǎn)生的呢?用到哪里了
2021-11-18
同學你好 這個有發(fā)票嗎
2021-11-18
同學你好 返回了沖減就行了
2021-12-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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