同學(xué)你好 這個(gè)有發(fā)票嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司貸款買(mǎi)車(chē),貸款內(nèi)容包括車(chē)款+買(mǎi)車(chē)的購(gòu)置稅款,以前購(gòu)置稅款是直接現(xiàn)金給我們的,但是現(xiàn)在貸款公司,先把錢(qián)打給4S店了,然后4S店,在把購(gòu)置稅的款,對(duì)公打給我們,這筆款我們也不用還給4S店,以后都現(xiàn)金直接還給貸款公司就行,其余的車(chē)款也是每月現(xiàn)金支付就行,不用進(jìn)賬。等發(fā)票和購(gòu)置稅單到了,我就先1、借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款法人(車(chē)款全款加購(gòu)置稅款),2、直接借固定資產(chǎn)車(chē)款+購(gòu)置稅款,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,貸現(xiàn)金,但是是現(xiàn)在4S店對(duì)公給我打了購(gòu)置稅的款,這個(gè)款我怎么做賬那
老師,有這樣個(gè)問(wèn)題,我們是建筑業(yè),營(yíng)改增之前收到的甲方的工程款后,在對(duì)公戶(hù)里又轉(zhuǎn)到我們老板的個(gè)人賬戶(hù),分錄是借:其它應(yīng)付款—借款 貸:銀行存款 但是這些錢(qián)轉(zhuǎn)到老板個(gè)人賬戶(hù),因?yàn)椴欢脕?lái)老板買(mǎi)材料和付人工費(fèi),這些費(fèi)用就直接給了材料商和供貨商了,關(guān)鍵是他不懂,所以其它應(yīng)付款一欄中出現(xiàn)了付時(shí), 老師您看我這種情況我怎么辦
老師,你好。 我們公司購(gòu)買(mǎi)了一批聲測(cè)管還有套筒,因?yàn)槲覀兪菕炜縿e人單位接項(xiàng)目的,現(xiàn)在相當(dāng)于要付這筆錢(qián),但是掛靠單位我們工程款余額不足,我們就先已借款的當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)給他們,到時(shí)候他們直接從工程款扣除,再把錢(qián)轉(zhuǎn)回給我們。那我現(xiàn)在的問(wèn)題是當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)了我就應(yīng)該要 借:工程施工-合同成本-材料費(fèi)-xx項(xiàng)目 貸:銀行存款-xx銀行 那我借款的其他應(yīng)收款怎么做呢?貸方應(yīng)該是什么科目?
老師我想問(wèn)下,就是我們公司要對(duì)方幫我們過(guò)賬,意思就是購(gòu)買(mǎi)材料,接著我們給他稅點(diǎn),我們先把錢(qián)打給它借:其他應(yīng)付款219819.6 貸:銀行存款。 接著我們現(xiàn)金賬戶(hù)上收到一筆他打回來(lái)的款項(xiàng),就是185569.。我們支付稅18352.我是借庫(kù)存現(xiàn)金185569.管理費(fèi)用18352貸其他應(yīng)付款203921.接著購(gòu)買(mǎi)材料的我又沒(méi)有真的收到材料,所以這里有個(gè)金額15897.85我不知道計(jì)入哪里
老師,您好,我想問(wèn)下,就是對(duì)方打到我公司過(guò)賬61091,我們收一個(gè)稅點(diǎn)6100,接著我們這筆錢(qián)現(xiàn)金54991打回給他。本來(lái)做分錄應(yīng)該是借:其他應(yīng)付款61091 貸:庫(kù)存現(xiàn)金54991 營(yíng)業(yè)外收入 6100~。但是現(xiàn)在就是這次打進(jìn)來(lái)的錢(qián)我不知道哪里找,接著我們內(nèi)賬,我現(xiàn)在庫(kù)存現(xiàn)金又把這筆錢(qián)返回去了,那這筆返回的錢(qián)我計(jì)入哪里
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老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表,能說(shuō)下每列之間關(guān)系嗎
做一個(gè)項(xiàng)目投資測(cè)算,請(qǐng)問(wèn)要計(jì)算5年的內(nèi)部收益率要怎么算
老師,一般納稅人月末增值稅都是怎么處理的?通常情況下大部分企業(yè)都會(huì)發(fā)生哪些進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)這些
關(guān)鍵只是提前開(kāi)了發(fā)票也沒(méi)有付款啊,也沒(méi)有提供服務(wù)啊,怎么計(jì)入預(yù)收賬款
開(kāi)了發(fā)票還沒(méi)有提供服務(wù),怎么確認(rèn)收入啊,
老師先開(kāi)了發(fā)票,沒(méi)有付款,然后也還沒(méi)有提供服務(wù),怎么做賬
農(nóng)業(yè)合作社匯算清繳跟一般企業(yè)一樣么?是不是有財(cái)政補(bǔ)貼撥款之類(lèi)的要填個(gè)減免表?
沒(méi)有,純碎就是過(guò)賬
這材料這筆我不知道放哪里,本來(lái)正常開(kāi)來(lái)我應(yīng)該借原材料,貸應(yīng)付賬款。但是我沒(méi)有收到材料,如果我計(jì)入進(jìn)去,那不就等于我的材料成本高了?
同學(xué)你好 那你直接做往來(lái)就行了 如果開(kāi)發(fā)票那就不能只是過(guò)賬 需要做收入成本
那我怎么做分錄?就根據(jù)我給你寫(xiě)的,我不知道怎么做?
需要有發(fā)票 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸原材料