同學(xué),你好 餐飲行業(yè),也是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)稅

老師,請教你一下,餐飲行業(yè)疫情減免增值稅,那我之前已經(jīng)驗(yàn)證抵扣的增值稅發(fā)票,現(xiàn)在每月計(jì)提的房租,物業(yè)費(fèi),長期待攤,進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?
請問,餐飲行業(yè),一般納稅人,開出去的普通發(fā)票,開進(jìn)來專票的,專票能抵扣的吧 第二個(gè),那普票不是沒有稅嗎 金額稅額一起算銷售收入的。那進(jìn)項(xiàng)稅額,就當(dāng)作 待認(rèn)證的嗎?
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 有一張發(fā)票是老項(xiàng)目不能抵扣 我們現(xiàn)在是預(yù)售所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票記的都是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這張發(fā)票領(lǐng)導(dǎo)說讓做轉(zhuǎn)出 分錄: 借:其他業(yè)務(wù)支出 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 其他業(yè)務(wù)支出(稅金) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 請問老師 分錄第二部 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額還是記應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 呢 謝謝老師
你好,老師,餐飲行業(yè)開出去的專票不能抵扣,那餐飲行業(yè)交增值稅,不是銷項(xiàng)說減去進(jìn)項(xiàng)稅嗎?他交的增值稅應(yīng)該怎么算?謝謝
一個(gè)單位要交的增值稅額是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅。進(jìn)項(xiàng)稅額的話必須得是專票能抵扣。然后那個(gè)銷項(xiàng)稅就是單位開出去的,不管是專票和普票。都是可以銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)嗎
一般納稅人從農(nóng)民手里買農(nóng)產(chǎn)品,反向開票,發(fā)票名頭怎么寫
老師,激光打標(biāo)機(jī)的折舊是幾年啊
本月增值稅需要納稅,然后本月又申報(bào)了退稅,我生產(chǎn)企業(yè),沒有那么多進(jìn)項(xiàng)無法退稅,就是免抵稅了,這部分需要繳納附加稅么,也在本月繳納,還是下月繳納
快賬財(cái)務(wù)軟件,如何一次性導(dǎo)出多年明細(xì)賬
老師,未開票收入的分錄怎么寫?
招聘來的主播外包給第三方平臺(tái),稅務(wù)局不認(rèn)可這部分招聘費(fèi)要調(diào)出來,招聘費(fèi)也包含我們公司的員工屬于混合,那我們怎么說能合理,有沒有什么文件
老師,8月屬期有預(yù)繳,但是機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)表8月屬期沒有填預(yù)繳,填在了9月屬期,10月申報(bào)比對說本年累計(jì)數(shù)不符是什么原因
老師,您好,請問下我們是小單位,老板有點(diǎn)質(zhì)問的意思,說她在外面學(xué)習(xí)了,說做預(yù)算,意思是我們?yōu)槭裁礇]有做預(yù)算?我不知道該怎么回答她
老師您好,請問下制造費(fèi)用什么時(shí)候用工時(shí)分?jǐn)偸裁磿r(shí)候用產(chǎn)量分?jǐn)偅?/p>
老師,本月有進(jìn)項(xiàng)稅沒有銷項(xiàng)稅,這進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月勾選留抵,需要怎么做賬務(wù)處理?


那他給別人開票就不能抵扣?
給自己可以抵扣?
同學(xué),你好 他自己開具自己繳納,他采購原材料的時(shí)候可以抵扣
哦哦,謝謝
不客氣,回答滿意請5星好評(píng),謝謝