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老師,請教你一下,餐飲行業(yè)疫情減免增值稅,那我之前已經(jīng)驗證抵扣的增值稅發(fā)票,現(xiàn)在每月計提的房租,物業(yè)費,長期待攤,進項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?

2020-09-10 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-10 15:48

你好 增值稅是減免的。 你可以留抵 等著明年就可以抵扣的

頭像
快賬用戶3691 追問 2020-09-10 15:58

老師沒明白我的意思 不用計提銷項稅,進項稅額也不給抵,那我當(dāng)期的房租,物業(yè)費,長期待攤,進項稅額不用轉(zhuǎn)出嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-10 16:06

你好 你做待認(rèn)證進項稅里面去 。 你們現(xiàn)在是因為政策餐飲服務(wù)免增值稅 。 你明年1月開始就不免了 。你到時可以拿來抵扣以后年份的銷項稅的。

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你好 增值稅是減免的。 你可以留抵 等著明年就可以抵扣的
2020-09-10
54.76應(yīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅科目,屬于需要進行繳納的稅額
2021-04-13
認(rèn)證之后直接借成本/費用貸應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出
2020-07-06
你好,為什么要這樣做?你做了進項月底把進銷差額轉(zhuǎn)入未交增值稅就行了,不需要做那些貸增值稅留抵什么的
2020-07-06
第三個分錄應(yīng)該是 借管理費用貸累計攤銷才對 2.那你是什么會計準(zhǔn)則 你這個涉及跨年損益
2022-06-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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