您好。專票可以抵扣
我公司為一般納稅人,有專票和普票,請問給某單位開的普通發(fā)票,能用購進貨物時取得的專票進行進項抵扣嗎?換句話說,就是一般納稅人的進項稅額能不能抵扣與開具銷項發(fā)票是專票還是普票以及銷售單位有沒有直接的聯(lián)系呢?
請問,餐飲行業(yè),一般納稅人,開出去的普通發(fā)票,開進來專票的,專票能抵扣的吧 第二個,那普票不是沒有稅嗎 金額稅額一起算銷售收入的。那進項稅額,就當作 待認證的嗎?
老師,請問①一般納稅人開具的增值稅普通發(fā)票上的銷項稅額和增值稅專用發(fā)票上的銷項稅額是一樣的嗎,都列為企業(yè)當期的銷項稅 ②作為增值稅一般納稅人的買方收到作為增值票一般納稅人的賣方開具的增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上的進項稅額能夠作為進項稅進行抵扣嗎?
老師 我們是一般納稅人 老板說想開普票不交稅 是不是一般納稅人不管是專票還是普票都是13%的稅 我們是銷售貨物的 那我們賣出去的東西是專票 開對應的專票進來進行抵扣 然后如果我們銷售出去開普票 對應的購進開專票就不能抵扣了吧
我是一般納稅人,老師,我開出去的專票,和普票是不是都是要算進項稅抵扣的 專票我知道可以算我銷項稅,那普票稅額是不是我也得算銷項?勾選平臺進項稅額,也要抵扣我普票的稅額嗎
2022年7月1日,甲公司發(fā)行1 000萬股普通股換取丙公司原股東持有的丙公司20%有表決權股份。甲公司取得丙公司20%有表決權股份后,派出一名代表作為丙公司董事會成員,參與丙公司的財務和經(jīng)營決策。股份發(fā)行日,甲公司每股股票的市場價格為2.5元,發(fā)行過程中支付券商手續(xù)費50萬元;丙公司可辨認凈資產(chǎn)的公允價值為13 000萬元,賬面價值為12 000萬元,其差額為丙公司一項無形資產(chǎn)評估增值所引起。該無形資產(chǎn)預計尚可使用5年,預計凈殘值為零,按直線法攤銷。2022年度,丙公司按其凈資產(chǎn)賬面價值計算實現(xiàn)的凈利潤為1 200萬元,其中,1月至6月實現(xiàn)凈利潤500萬元;無其他所有者權益變動事項。甲公司與丙公司在此前不存在關聯(lián)方關系。假定不考慮所得稅等其他因素,請編制完整分錄
老師,預付借方余額代表已付款未回票 貸方余額代表已回票未付款 應付借方余額代表已付款未回票 貸方余額代表已回票未付款對嗎
老師員工個稅信息采集報送時提示該員工在個稅系統(tǒng)已有相通身份證號名字不一致
老師 24年按服務合同入賬 管理費服務費 6w 其中已付4w 收到發(fā)票4w 2w尾款未付未收到 發(fā)票。 當時按合同入賬了 借記 管費6w 貸記 銀存4w 應付2w 今年5月收到2w發(fā)票 同時已支付。 匯算清繳需要做什么調(diào)整嗎
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)出租未銷售商鋪取得的租金收入,請問在增值稅一般申報表怎么填寫?
老師,三千萬的項目,用一個小規(guī)模公司簽合同可行嗎?到時候開票超過500萬要升一般納稅人怎么辦?不想成一般納稅人
老師你好!企業(yè)是畜牧養(yǎng)殖也,2024年度收到政府補助200萬用于購買糞便處理設備,2024年盈利16萬,16萬免企業(yè)所得稅,政府給的200是否需要交企業(yè)所得稅呢
你好老師 怎么全部都變成船舶維修了? 如何修改 我想刪除管理費用 船舶維修這個,,從設置里面刪除,顯示要清空憑證
老師,小規(guī)模納稅人一次性開普票40萬稅率3%,申報納稅是按1%交稅還是3%交稅?
老師,您好!現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開票稅率還是1%嗎?印刷品的,我在開票系統(tǒng)是3%
那進項稅額,就當作 待認證的嗎? 不可以
那是怎么操作理解呢。 一般納稅人因為餐飲的很多客戶肯定有要求開普票的, 那進項票是需要認證的吧 稅怎么處理呢 請老師詳細說下
進項稅是不可以抵扣的
餐飲是沒有專票的
按照《財政部 國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)的規(guī)定,納稅人購進餐飲服務不得抵扣進項稅額,既然不能抵扣,餐飲業(yè)的習慣做法,就只開增值稅普通發(fā) 票,而不開增值稅專用發(fā) 票。
那這樣的話 餐飲業(yè)不是小規(guī)模就好了 為什么要是一般納稅人呢 成為一般納稅人有什么好處?
您好,可以擴大規(guī)模啊可以上市啊
請問您知道俏江南么?假如它是小規(guī)模納稅人您覺得會做到那么大么
那一般納稅人的餐飲業(yè)不能抵扣 ,開專票是可以開的是吧? 第二個,那是不是應該直接普票開進來呢,反正也不能抵扣的? 第三個,已經(jīng)有了專票,怎么做賬處理呢,跟收普票一樣嗎,還是也要操作認證什么的?
第三個,已經(jīng)有了專票,怎么做賬處理呢,跟收普票一樣嗎,還是也要操作認證什么的。 做一個應交稅費增值稅。 需要認證
您好,不能開具專票
第二個,那是不是應該直接普票開進來呢,反正也不能抵扣的?可以
老師指的不能開具專票 是指開出去的嗎? 不太理解 不是可以開嗎 只是習慣不想開 因為普票更優(yōu) 第二個,已經(jīng)收到的進項發(fā)票,要認證,作應交稅費應交增值稅進項稅額,就可以了嗎,不能抵扣不是要一直放著了?
不能開具專票 是指開出去的嗎?是的
,已經(jīng)收到的進項發(fā)票,要認證,作應交稅費應交增值稅進項稅額,就可以了嗎,不能抵扣不是要一直放著了?假如是普票,不需要認證。