對(duì)的,你們開(kāi)的普票也是銷項(xiàng)稅額,也可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的
老師,我想問(wèn)下,我是一般納稅人,開(kāi)出去的普票稅額也可以用進(jìn)項(xiàng)專票抵扣是吧,謝謝
我是一般納稅人,我開(kāi)出去的銷項(xiàng)票是普票,我拿回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票是專票。報(bào)增值稅,專票能抵扣普票?
我是一般納稅人,老師,我開(kāi)出去的專票,和普票是不是都是要算進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的 專票我知道可以算我銷項(xiàng)稅,那普票稅額是不是我也得算銷項(xiàng)?勾選平臺(tái)進(jìn)項(xiàng)稅額,也要抵扣我普票的稅額嗎
老師,我增值稅一般納稅人開(kāi)出去普票的銷項(xiàng)稅額可以用專票的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下一般納稅人進(jìn)項(xiàng)是專票,銷售出去我們開(kāi)的普票,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
老師你好,事業(yè)單位支付微信認(rèn)證費(fèi)0.19元,沒(méi)有發(fā)票 ,應(yīng)該去什么科目,發(fā)票回來(lái)充什么科目?
這塊學(xué)的不是很理解,詳細(xì)講一下
非民間盈利組織商會(huì)有一筆微信認(rèn)證費(fèi)0.19元,會(huì)計(jì)分錄怎么做 發(fā)票還沒(méi)收回
老師,我們一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票作廢,成本這塊也要取消,現(xiàn)在在填情況說(shuō)明,怎么填發(fā)票明細(xì)反饋?里面的發(fā)票問(wèn)題情況是寫有問(wèn)題還是無(wú)問(wèn)題?發(fā)票稅前扣除情況,是填可扣除還是填不可扣除?
剛下考場(chǎng)問(wèn)個(gè)考試題,應(yīng)付賬款付款信用期是60天,每年是360天,應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)是360÷60=6次,年收入是8000,應(yīng)付賬款平均余額是8000÷6=1333.33。 對(duì)不?
@董老師,你好,長(zhǎng)投減資提問(wèn)的。
老師,我們是餐飲公司,客戶要求我們開(kāi)專票,我們應(yīng)該加幾個(gè)點(diǎn)?怎么計(jì)算的?
開(kāi)發(fā)票 雪糕開(kāi)什么類
開(kāi)發(fā)票 雪糕開(kāi)什么類
23年匯算清繳由于稅務(wù)系統(tǒng)彌補(bǔ)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,少交企業(yè)所得稅了怎么辦
現(xiàn)在這個(gè)數(shù)電發(fā)票有些我作廢了 為什么上面還是顯示正數(shù) 還算在內(nèi)啊 稅額
你要是作廢了,肯定就是不含在內(nèi)了,你可以我看看實(shí)際銷售額里面
嗯 看到了 現(xiàn)在當(dāng)月票可以當(dāng)月作廢是嗎 還是必須紅字才能體現(xiàn)出這票是負(fù)數(shù)
數(shù)電發(fā)票只能開(kāi)紅字發(fā)票
我現(xiàn)在用的是 從稅務(wù)賬戶里進(jìn)去 開(kāi)的發(fā)票 但是也是紙質(zhì)的 ,開(kāi)出來(lái)就是和原先的金稅盤密碼區(qū)有區(qū)別。那這是數(shù)電發(fā)票嗎
那這個(gè)我就不太確定了,看不到您的發(fā)票
老師 我這樣問(wèn)你。 我現(xiàn)在是從稅務(wù)賬戶進(jìn)去開(kāi)紙質(zhì)版本的發(fā)票,那這個(gè)票當(dāng)月開(kāi)可以當(dāng)月作廢嗎
那老師 我從稅務(wù)賬務(wù)李什么位置可以看到我這月實(shí)際銷項(xiàng)稅額
這個(gè)紙質(zhì)發(fā)票可以作廢,電子的不能作廢