你好,你是什么行業(yè)的?
1、我公司是一般納稅人,還有一家公司跟人家合伙開的小規(guī)模公司,那家不走賬,所有的收和支走的我們這邊的銀行賬戶,也沒多大的業(yè)務,就是幫我們加工,他們幫我們加工一些產品,員工工資都 從我們這里發(fā)的,怎么樣走賬合理一點? 2、是不是他們走他們的賬,我們的往來開加工費的成本票給我們,內賬分開核算?外賬讓外賬會計處理下? 3、小規(guī)模是一個季度45萬以內不用交納稅?是月申報還是季申報,如果是季申報,那要上報和清卡怎么辦?
您好老師,請問一般納稅人戶開具300萬工程發(fā)票,需要交接多少稅費,所有的稅費,增值稅,附加稅以及所得稅和印花稅,求解謝謝老師,前提是幫忙開具,是幫忙,我們聯系人家?guī)兔﹂_具300萬,不是真實業(yè)務,稅費我們負擔,我們需要負擔多少?求解謝謝
老師 一般納稅人和小規(guī)模納稅人增值稅和所得稅,平均稅負是多少呀,所得稅按300以內的優(yōu)惠5%核算,有些商家開票他們要求加點,所以我們要核算下,加或是不加怎么劃算些
老師,我們是銷售和安裝中央空調的,采購的有些商品要求商家開票,但是商家要加稅點8%,我要怎么核算,他加的這點對于我們來說開劃算還是不開劃算,請詳細列明小規(guī)模和一般納稅人的核算說明,謝謝啦!
老師,我們是銷售和安裝中央空調的,采購的有些商品要求商家開票,但是商家要加稅點8%,我要怎么核算,他加的這點對于我們來說開劃算還是不開劃算,請詳細列明小規(guī)模和一般納稅人的核算說明,謝謝啦!麻煩盡量說明核算詳細過程
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產品,產品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內若發(fā)生質量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產品未發(fā)生退回。根據經驗,該產品的退貨率為10%。寫出相關會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產品后3個月內若發(fā)現質量問題可退貨。根據以往經驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據最新情況重新預計產10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債相關分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關進項稅額是否已經轉出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內)記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉內銷,稅務系統自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應該怎么回答好。有過經驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調并同時安裝稅率13%,現在想設立一個子公司或個體戶負責安裝的話稅率是9%嗎開票內容是按建筑安裝么?還是勞務*安裝?然后甲公司只負責銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務報酬申報嗎?
商貿行業(yè),中央空調銷售和安裝
你好,商貿的所得稅稅負1%左右的 你可以計算下你實際業(yè)務的利潤 然后繳納的所得稅 計算下的
不是要交5%么,這個沒明白,還有增值稅,那不是13么,像這么算下來的話那如果對方不給我開票是不是要對方如果在18%以下都要票才行的呀
不是我得問的稅負嗎? 稅率是5%
這不像老師您回復問題風格了哦,你注意看我后半句,意思是要求商家開票,他們要加稅點,我要怎么核算加還不加我們劃算些
你好你可以計算下你實際業(yè)務的利潤 然后繳納的所得稅 不可能收人家五個點吧 你們有抵扣的呀 你沒有抵扣的所得稅按收入*5%
沒明白,他如果不開票那么我的增值稅是不是也抵扣不了,
現在是別人沒有開票給我們
沒有給你開發(fā)票,你開了多少,按照多少來交 增值稅13%,附加稅12%,小型微利企業(yè)減半 印花稅萬分之三,小型微利減半 所得稅5%。那加起來就是18.5%
沒有進項發(fā)票的,有沒有進項的發(fā)票來算,如果有的話,你根據抵扣之后的。
沒有給你開發(fā)票,你開了多少,按照多少來交 增值稅13%,附加稅12%,小型微利企業(yè)減半 印花稅萬分之三,小型微利減半 所得稅5%。那加起來就是18.5%,這個怎么算的呢
13%加5%,再加上13%*12%/2加萬分之三/2 按高的算的
再加上13%*12%/2這個是小規(guī)模減半征收么
小型微利企業(yè)減半 不光只有小規(guī)模有這個政策
13%*12%/2 +3/10000不是等于8.1%么
我不是告訴你了 按高的 你要算的這么準確的話可以
我的意思是你的是不是算低,是不是應該這樣子算的13%+5%+8.1%
是的 是這么做的 印花稅減半 0.00795
我的意思是你的是不是算低,是不是應該這樣子算的13%+5%+8.1%,這樣子不是得26%了?我這算的是不是不對的,
你好,8.1%,你怎么算出來的?