你好,你是什么行業(yè)的?
1、我公司是一般納稅人,還有一家公司跟人家合伙開的小規(guī)模公司,那家不走賬,所有的收和支走的我們這邊的銀行賬戶,也沒多大的業(yè)務(wù),就是幫我們加工,他們幫我們加工一些產(chǎn)品,員工工資都 從我們這里發(fā)的,怎么樣走賬合理一點? 2、是不是他們走他們的賬,我們的往來開加工費的成本票給我們,內(nèi)賬分開核算?外賬讓外賬會計處理下? 3、小規(guī)模是一個季度45萬以內(nèi)不用交納稅?是月申報還是季申報,如果是季申報,那要上報和清卡怎么辦?
您好老師,請問一般納稅人戶開具300萬工程發(fā)票,需要交接多少稅費,所有的稅費,增值稅,附加稅以及所得稅和印花稅,求解謝謝老師,前提是幫忙開具,是幫忙,我們聯(lián)系人家?guī)兔﹂_具300萬,不是真實業(yè)務(wù),稅費我們負(fù)擔(dān),我們需要負(fù)擔(dān)多少?求解謝謝
老師 一般納稅人和小規(guī)模納稅人增值稅和所得稅,平均稅負(fù)是多少呀,所得稅按300以內(nèi)的優(yōu)惠5%核算,有些商家開票他們要求加點,所以我們要核算下,加或是不加怎么劃算些
老師,我們是銷售和安裝中央空調(diào)的,采購的有些商品要求商家開票,但是商家要加稅點8%,我要怎么核算,他加的這點對于我們來說開劃算還是不開劃算,請詳細(xì)列明小規(guī)模和一般納稅人的核算說明,謝謝啦!
老師,我們是銷售和安裝中央空調(diào)的,采購的有些商品要求商家開票,但是商家要加稅點8%,我要怎么核算,他加的這點對于我們來說開劃算還是不開劃算,請詳細(xì)列明小規(guī)模和一般納稅人的核算說明,謝謝啦!麻煩盡量說明核算詳細(xì)過程
我們公司已經(jīng)付款了,放了預(yù)付賬款科目,到時沒有發(fā)票,對方公司以后都不會開發(fā)票,這個怎么處理賬務(wù)呢
我們公司是一個快遞公司,開票金額較大,所得稅都是按照稅負(fù)率交的,公司累計的未分配利潤金額很大,該怎么處理呢?
你好!請問,小規(guī)模納稅人無票收入(不開銷售發(fā)票)怎么做分錄?
營業(yè)利潤怎么填怎么算出來的
老師截圖中的150萬是稅前彌補虧損嗎
老師申報年度社保繳費工資申報怎么寫,提示原工資調(diào)整后工資怎么填
公允價值的變動影響債權(quán)投資的賬面價值嗎?如果答案是不影響,為什么?
老師好!請教您,押金是其他應(yīng)收款嗎?謝謝!
華住集團旗下全季酒店,新開業(yè),一般納稅人,新建賬套都要設(shè)置哪些科目,有沒有特別懂酒店行業(yè)的,所有涉及到的科目,能不能列表
中國公民陸某(獨生子)是境內(nèi)M公司工程師,2023年陸某收入如下(1)在M公司每月取得基本工資8000元。(2)從M公司每月取得職務(wù)工資6000元。(3)3、6、9、12月份從M公司分別取得季度獎金6000元。(4)12月份從M公司取得年終獎金30000元,陸某選擇不并入綜合所得,單獨計稅。(5)陸某為M公司監(jiān)事會成員,12月份領(lǐng)取監(jiān)事費20000元。(6)6月從某上市公司分得股息1500元(持股期限是3個月),從銀行取得銀行存款利息3000元,從未上市某投資公司分得股息2000元。(7)1-12月在T公司兼職,每月取得兼職收入4000元。(8)5-7月出租一套位于市區(qū)的房產(chǎn),每月取得租金4500元。(9)向M公司申報的專項附加扣除信息:在小學(xué)讀書的子女一名、尚處于還款期限的首套住房一套、年滿60周歲的父母兩名,購買個人商業(yè)保險每月支出400元,醫(yī)保目錄范圍內(nèi)自費部分的大病支出100000元。夫妻雙方約定,子女教育支出與首套住房貸款利息由陸某扣除。請問,李某取得綜合所得匯算清繳時,需不需要補繳個人所得稅
商貿(mào)行業(yè),中央空調(diào)銷售和安裝
你好,商貿(mào)的所得稅稅負(fù)1%左右的 你可以計算下你實際業(yè)務(wù)的利潤 然后繳納的所得稅 計算下的
不是要交5%么,這個沒明白,還有增值稅,那不是13么,像這么算下來的話那如果對方不給我開票是不是要對方如果在18%以下都要票才行的呀
不是我得問的稅負(fù)嗎? 稅率是5%
這不像老師您回復(fù)問題風(fēng)格了哦,你注意看我后半句,意思是要求商家開票,他們要加稅點,我要怎么核算加還不加我們劃算些
你好你可以計算下你實際業(yè)務(wù)的利潤 然后繳納的所得稅 不可能收人家五個點吧 你們有抵扣的呀 你沒有抵扣的所得稅按收入*5%
沒明白,他如果不開票那么我的增值稅是不是也抵扣不了,
現(xiàn)在是別人沒有開票給我們
沒有給你開發(fā)票,你開了多少,按照多少來交 增值稅13%,附加稅12%,小型微利企業(yè)減半 印花稅萬分之三,小型微利減半 所得稅5%。那加起來就是18.5%
沒有進(jìn)項發(fā)票的,有沒有進(jìn)項的發(fā)票來算,如果有的話,你根據(jù)抵扣之后的。
沒有給你開發(fā)票,你開了多少,按照多少來交 增值稅13%,附加稅12%,小型微利企業(yè)減半 印花稅萬分之三,小型微利減半 所得稅5%。那加起來就是18.5%,這個怎么算的呢
13%加5%,再加上13%*12%/2加萬分之三/2 按高的算的
再加上13%*12%/2這個是小規(guī)模減半征收么
小型微利企業(yè)減半 不光只有小規(guī)模有這個政策
13%*12%/2 +3/10000不是等于8.1%么
我不是告訴你了 按高的 你要算的這么準(zhǔn)確的話可以
我的意思是你的是不是算低,是不是應(yīng)該這樣子算的13%+5%+8.1%
是的 是這么做的 印花稅減半 0.00795
我的意思是你的是不是算低,是不是應(yīng)該這樣子算的13%+5%+8.1%,這樣子不是得26%了?我這算的是不是不對的,
你好,8.1%,你怎么算出來的?