退回的增值稅計入營業(yè)外收入-稅費減免
老師 我想問一下 我們是高新技術(shù)企業(yè)軟件企業(yè) 為什么在增值稅申報表填寫的時候 6%的銷項稅寫在一般項目 13%的銷項稅寫在即征即退項目 ?不太明白為什么怎么填寫 我記得之前不是說增值稅率超過3%的部分是可以退稅的嗎?
老師,請問房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交的增值稅可以抵扣正常繳納的增值稅,但是不能抵扣預(yù)交的增值稅,對嗎?我們之前預(yù)交了增值稅,但是不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后面產(chǎn)生的也正常繳納了,后面稅局通知我們更正申報,把這部分正常產(chǎn)生的增值稅退回來了,但沒退到銀行卡,而是我們下期產(chǎn)生了稅款直接從里面抵扣,我們這期因為預(yù)交產(chǎn)生了增值稅和附加稅,請問老師,我們這期因為預(yù)交產(chǎn)生的增值稅和附加稅可以從退回來的這部分錢里面抵扣嗎?
老師,我想問一下企業(yè)已經(jīng)繳納了增值稅和附加稅了,最后有免稅政策,爸之前交的增值稅和附加稅都退回來了,這個會計處理分錄怎么做
老師,我想問一下,現(xiàn)在高薪技術(shù)企業(yè)增值稅進項稅額可以加計扣除,但是之前繳納的多的部分增值稅會退回來,請問一下退回來的增值稅怎么做賬
老師,問一下,我們之前留底退稅過,現(xiàn)在繳納增值稅的時候,附件稅顯示留抵退稅扣除額,所以現(xiàn)在增值繳納的部門,附加不需要交稅,請問附加稅這部門不交的,賬務(wù)里面要做賬體現(xiàn)嗎,如果需要,請問怎么分錄怎么體現(xiàn)
一般納稅人開專票3%可以抵扣嗎
老師 ,請問申報個稅那里 綜合所得申報點開 勞務(wù)報酬有個適用累計預(yù)扣法 有個是不適用累計預(yù)扣法 請問老師 這兩個有什么區(qū)別呢 都是啥時候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬的資本化利息,當(dāng)時加入了固定資產(chǎn),但是沒有加到賬面上,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負債表上25年8月的固定資產(chǎn)凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬,我該怎么處理?
員工報銷單餐飲費可以做到差旅費里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時候比計提多了1.23怎么辦?
個體戶這個季度開了9萬,是不是就要9萬的成本要
老師,無票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專票 但不知道誰開的 可能是開錯成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務(wù) 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺,收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請問一下,可以直接把支付寶的款轉(zhuǎn)到個人的支付寶上嗎?不直接轉(zhuǎn)綁定的公賬上
那這部分計入營業(yè)外收入,要不要繳納企業(yè)所得稅
這個是要交所得稅的