退回的增值稅計入營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

老師 我想問一下 我們是高新技術(shù)企業(yè)軟件企業(yè) 為什么在增值稅申報表填寫的時候 6%的銷項稅寫在一般項目 13%的銷項稅寫在即征即退項目 ?不太明白為什么怎么填寫 我記得之前不是說增值稅率超過3%的部分是可以退稅的嗎?
老師,請問房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交的增值稅可以抵扣正常繳納的增值稅,但是不能抵扣預(yù)交的增值稅,對嗎?我們之前預(yù)交了增值稅,但是不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后面產(chǎn)生的也正常繳納了,后面稅局通知我們更正申報,把這部分正常產(chǎn)生的增值稅退回來了,但沒退到銀行卡,而是我們下期產(chǎn)生了稅款直接從里面抵扣,我們這期因為預(yù)交產(chǎn)生了增值稅和附加稅,請問老師,我們這期因為預(yù)交產(chǎn)生的增值稅和附加稅可以從退回來的這部分錢里面抵扣嗎?
老師,我想問一下企業(yè)已經(jīng)繳納了增值稅和附加稅了,最后有免稅政策,爸之前交的增值稅和附加稅都退回來了,這個會計處理分錄怎么做
老師,我想問一下,現(xiàn)在高薪技術(shù)企業(yè)增值稅進(jìn)項稅額可以加計扣除,但是之前繳納的多的部分增值稅會退回來,請問一下退回來的增值稅怎么做賬
老師,問一下,我們之前留底退稅過,現(xiàn)在繳納增值稅的時候,附件稅顯示留抵退稅扣除額,所以現(xiàn)在增值繳納的部門,附加不需要交稅,請問附加稅這部門不交的,賬務(wù)里面要做賬體現(xiàn)嗎,如果需要,請問怎么分錄怎么體現(xiàn)
公司現(xiàn)在還可以申報24年的個稅獎金嗎?
老師您好,我們公司代工廠給我們代工產(chǎn)品質(zhì)量有問題,對對方進(jìn)行了罰款2000,我們收到罰款需要給對方開發(fā)票嗎
老師,您好,出納的工作怎么審核?
取得的發(fā)票和開出去的發(fā)票的商品和服務(wù)分類不一樣有沒有影響
我司有十臺機(jī)械,這段時間有租賃,但是還沒開出去租賃發(fā)票,還沒開票前我這個折舊費(fèi)要掛什么科目合適?
現(xiàn)在公司申報24年年終獎會有滯納金嗎?
一址多照的營業(yè)執(zhí)照,可以辦理稅務(wù)登記嗎?
老師您好 我單位員工是退休人員 返聘在我公司 他個人名下一輛車租給我公司,一個月工資5000 他需要給我公司出一張發(fā)票 那他的個人所得一年超過6萬了 那還需要繳納個人所得稅嗎?謝謝您
老師你好,這個發(fā)工資中的代扣保險,和繳納保險的分錄,最后這個其他應(yīng)付款怎么處理?
老師 麻煩幫看下為什么他們的累積數(shù)不一樣
那這部分計入營業(yè)外收入,要不要繳納企業(yè)所得稅
這個是要交所得稅的