借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額
所得稅享受減免政策。去年應(yīng)納所得稅額6萬(wàn)元,現(xiàn)在只交6000元??墒墙衲?月份報(bào)表中應(yīng)交所得稅貸方余額還有54000元怎么辦?做個(gè)什么分錄平掉?
去年應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交車船稅,余額不平,貸方多了0.01,怎么做分錄調(diào)整?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵稅額月末有貸方余額,年底需要結(jié)平嗎?怎么做分錄?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方有余額 是為什么?去年有個(gè)留底稅額,今年也抵扣完了,為啥還有借方余額
去年樣應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅這個(gè)科目借方有余額,是去年6-7月份發(fā)生的,前面會(huì)計(jì)光做繳納的分錄,造成借方有余額,請(qǐng)問,今年怎么調(diào)平,分錄怎么寫
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
未交增值稅,怎么做平
減免稅額是需要抵免應(yīng)交的稅,沒有要交的稅為啥計(jì)提呢?