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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵稅額月末有貸方余額,年底需要結(jié)平嗎?怎么做分錄?

2023-02-21 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-21 10:43

這是負(fù)債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時重復(fù)這一步。

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這是負(fù)債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時重復(fù)這一步。
2023-02-21
你好,結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都可以的。
2023-04-06
1,可以,分錄調(diào)平 2,這里有余額,才是正常的 余額就是你留底或應(yīng)繳納的金額
2021-02-23
你好,按銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留抵稅額,余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,
2021-01-06
你好 未交增值稅有借方余額的嗎
2021-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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