看下面這個(gè)截圖,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底稅額,結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)下面就不做下面,這個(gè)銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額期末數(shù)為0?
老師你好!應(yīng)交稅費(fèi)期末有貸方余額需要做賬務(wù)處理嗎?就是留抵稅額需要年末賬務(wù)處理嗎?分錄怎么做?
加計(jì)抵減期末有余額需要做賬務(wù)處理嗎,應(yīng)該怎么做
有期末留抵稅額需要做賬務(wù)處理嗎?如果要做分錄怎么做?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵稅額月末有貸方余額,年底需要結(jié)平嗎?怎么做分錄?
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額,月末和年末需要處理嗎?怎么處理呢,我們上月留抵稅額有30幾萬,搞不明白之前會(huì)計(jì)怎么做的帳,希望老師解釋一下,謝謝!
雙2/3是什么意思 解釋一下吧
公司收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi),需要開發(fā)票對嗎
老師:新公司怎樣設(shè)置科目
請問老師;稅局提示,費(fèi)用率變動(dòng)異常。請問影響費(fèi)用率變動(dòng)的因素有哪些?該怎樣向稅局解釋?謝謝!
老師我去年調(diào)了減了一筆收入,不應(yīng)該調(diào),現(xiàn)在需要調(diào)回我應(yīng)該怎么做
老師您好,我想咨詢一下,就是建筑行業(yè)被掛靠公司用的那個(gè)掛靠用的是專門的掛靠軟件還是自己手動(dòng)做的那個(gè)表格呢
什么情況下一定要過度應(yīng)付職工新酬的,過度應(yīng)付職工薪酬的是不是一定要報(bào)個(gè)稅,如果分不出每人發(fā)放多少金額呢
建筑企業(yè)收到的什么類型的發(fā)票要求要注明工程地址和名稱
@董孝彬老師,我上傳的圖片讓技術(shù)刪除一下
一個(gè)公司倆個(gè)銀行賬戶,基本戶打款到一般戶1萬 借:銀行存款一般戶1萬,貸:銀行存款基本戶,按基本回到入賬了,那一般戶銀行回單還需要做賬一次嗎
老師我就想問一下年末應(yīng)交稅費(fèi)貸方負(fù)數(shù)余額也就是留抵稅額需不需要再做賬務(wù)處理
不用,你做結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就不做下一步了,
這個(gè)銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額期末數(shù)為0?