您好,現(xiàn)在是不需要做賬的
本期進(jìn)項(xiàng)多,有留抵稅額,要如何 做賬務(wù)處理?金蝶軟件里如何做分錄?
老師你好!應(yīng)交稅費(fèi)期末有貸方余額需要做賬務(wù)處理嗎?就是留抵稅額需要年末賬務(wù)處理嗎?分錄怎么做?
加計(jì)抵減期末有余額需要做賬務(wù)處理嗎,應(yīng)該怎么做
老師,您好,如果本期我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額足夠抵扣,就是進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),形成期末留抵,那期末留抵這一部分我要做賬務(wù)處理嗎
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),月末不做賬務(wù)處理,那年末清零的時(shí)候,如果還有留抵的稅額,要怎么做賬務(wù)處理
老師好我新接的帳怎么建賬呢
我收到了500,客戶有優(yōu)惠券支付為480,客戶要求開具480的發(fā)票,這發(fā)票應(yīng)如何開具?做賬怎么做
收據(jù)和手撕發(fā)票上面的章不一樣,可以不老師
老師你好就是我們是谷物加工企業(yè),我們的加工糧食的工人的工資入什么科目?
醫(yī)療器材有試用的產(chǎn)品該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,不是銷售給醫(yī)院是給醫(yī)院試用,我結(jié)轉(zhuǎn)成本還是按照之前采購(gòu)價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師好,有家材料商,現(xiàn)我公司不要票,扣除稅金3600元,原來做的憑證應(yīng)付貨款是34400元?,F(xiàn)在要沖掉3600計(jì)入那個(gè)科目。內(nèi)賬處理。謝謝!
您好~想咨詢下,公司承擔(dān)員工個(gè)人社保部分 ,目前社保新基數(shù)出來了,那9月除了補(bǔ)提社保【企業(yè)部分】,還要有一筆補(bǔ)提個(gè)人工資【那個(gè)員工】?
請(qǐng)問之前計(jì)提了,怎么收到紅字發(fā)票怎么做賬
請(qǐng)問,之前計(jì)提了,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票怎么做賬
老師 我想問一下 為什么對(duì)方欠我們錢用茶葉抵我們他們開茶葉的發(fā)票給我們,我們還需要給他們開發(fā)票嗎
應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 10193.83 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1495.58 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:轉(zhuǎn)出未交增值稅6742.5 貸:未交增值稅6742.5 跟申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)不一樣?怎么查錯(cuò)在什么地方?
申報(bào)系統(tǒng)得出來的數(shù)是5230.72
你這個(gè)上期不是還有留底稅額?
是有留抵呀,但是我的做賬系統(tǒng)里面自動(dòng)帶出來的未交增值稅這個(gè)金額不懂怎么計(jì)算出來的
系統(tǒng)自動(dòng)帶的就是系統(tǒng)設(shè)置的問題
那意思是說實(shí)際上我做賬結(jié)自未交增值稅也要跟申報(bào)系統(tǒng)里面的數(shù)一致才是對(duì)的是嗎,是10193.83-1495.58=8698.25這個(gè)數(shù),還是5230.72這個(gè)數(shù)
最后的未交增值稅要和你申報(bào)表一致