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進項大于銷項,月末不做賬務處理,那年末清零的時候,如果還有留抵的稅額,要怎么做賬務處理

2022-08-24 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-24 16:20

你好;? ? ? 你 是要注銷了還是干嘛 ;還是說 年末了? ?你還有留底進項稅; 你掛未交增值稅借方了沒有? ?

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快賬用戶6150 追問 2022-08-24 16:22

年末了還有留抵稅額

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快賬用戶6150 追問 2022-08-24 16:23

沒有,就起年末了,要把進項稅額,銷項稅額的余額清零

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齊紅老師 解答 2022-08-24 16:28

?你好; 年末了? 掛著未交增值稅借方掛著; 你做下結(jié)轉(zhuǎn)哈? ?

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快賬用戶6150 追問 2022-08-24 16:30

怎么要掛到未交增值稅借方去?

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快賬用戶6150 追問 2022-08-24 16:35

就是比如:年末了我把進項銷項的期末余額清零了,然后我們的進項大于銷項,有余額,我結(jié)轉(zhuǎn)了之后我的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,那我把這個余額結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目上去(是留抵稅額?還是未交增值稅科目 )

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齊紅老師 解答 2022-08-24 16:35

?你好;? 年末結(jié)轉(zhuǎn)下;? ?比如? ? 如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值

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快賬用戶6150 追問 2022-08-24 16:39

意思就是要把轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅上面

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齊紅老師 解答 2022-08-24 16:43

?你好;是的; 在未交增值稅借方掛著? ?

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快賬用戶6150 追問 2022-08-24 16:46

那為什么要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目上,而不是留抵稅金這個科目呢 未交增值稅科目核算的不是繳納以前期間未交的增值稅嗎 但是現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額是留抵的呀

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齊紅老師 解答 2022-08-24 16:49

?你好;? 稅務局規(guī)定的科目 ;? ?按照稅務局規(guī)定的 轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅去處理? ?

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快賬用戶6150 追問 2022-08-24 16:49

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-08-24 16:54

?不客氣的;幫到你就好? ?

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你好;? ? ? 你 是要注銷了還是干嘛 ;還是說 年末了? ?你還有留底進項稅; 你掛未交增值稅借方了沒有? ?
2022-08-24
您好,期末如果不需要交稅,不需要做轉(zhuǎn)出處理。需要交稅的話則通過應交稅費-未交增值進行結(jié)轉(zhuǎn)
2024-01-16
你好1. 你可以選擇暫時不結(jié)轉(zhuǎn)的? ? ? 等著銷項稅大于了進項稅在結(jié)轉(zhuǎn)就行了。??
2021-06-01
你好 本月進項稅大于銷項稅,留以后月份抵,無須做進項轉(zhuǎn)出,也無須計算應交增值稅。
2023-07-03
您好,借應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2023-07-03
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