你好;? ? ? 你 是要注銷了還是干嘛 ;還是說 年末了? ?你還有留底進項稅; 你掛未交增值稅借方了沒有? ?
老師,如果當月是進項稅額大于銷項稅額,不做賬務處理,這樣期末結(jié)賬會有余額?
進項大于銷項,月末不做賬務處理,那年末清零的時候,如果還有留抵的稅額,要怎么做賬務處理
你好,進項稅額大于銷項稅額,期末有留底的賬務處理怎么做?
你好,進項稅額大于銷項稅額,期末有留底的賬務處理怎么做?
建筑企業(yè)一般納稅人月末進項大于銷項有留抵,用做賬務處理嗎?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認表錄入時單價和金額我應該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認單錄入時選含稅還是不含稅
老師,給供應商的現(xiàn)金折扣,是不是得體現(xiàn)在發(fā)票上?比如,我們向供應商處采購的貨款,有200元不需要付給供應商了,因為項目結(jié)束了,后期也不會跟這個供應商有合作了,現(xiàn)在我們在清理欠款情況。不需要付給供應商的這200元,我這邊做賬做成財務費用-現(xiàn)金折扣還是計入營業(yè)外收入?
因受邀到其他城市進行市集擺攤,可能會有3-6個月左右,這樣的話需要重新辦理營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照嗎
老師 我被這道題搞的很混亂。陳英老師基礎(chǔ)班講的是 土增稅,兩種算法,分為新建房和存量房。題里面說已經(jīng)自用了5年,是不是按照存量房?但是題里給的條件全是新建房的,為什么按新建房?如果按照新建房算法,題里面的印花稅,又是單獨算的,并非算在房子開發(fā)費用里。這個到底是怎么個算法邏輯?
老師:請問去年的發(fā)票作廢,今年怎么入賬?
老師,這個月公司開了發(fā)票,這個月還能注銷不,還是要等到6月把稅報了都,才能注銷
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師,我們在25年 根據(jù)24年未分配利潤 做了股東分紅,這個股東分紅需要再匯算清繳的時候填寫分紅明細嘛?
老師您好!請問年度個人所得稅匯算清繳里可以扣除商業(yè)健康險嗎?這個商業(yè)健康險指的是什么?
年末了還有留抵稅額
沒有,就起年末了,要把進項稅額,銷項稅額的余額清零
?你好; 年末了? 掛著未交增值稅借方掛著; 你做下結(jié)轉(zhuǎn)哈? ?
怎么要掛到未交增值稅借方去?
就是比如:年末了我把進項銷項的期末余額清零了,然后我們的進項大于銷項,有余額,我結(jié)轉(zhuǎn)了之后我的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,那我把這個余額結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目上去(是留抵稅額?還是未交增值稅科目 )
?你好;? 年末結(jié)轉(zhuǎn)下;? ?比如? ? 如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值
意思就是要把轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅上面
?你好;是的; 在未交增值稅借方掛著? ?
那為什么要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目上,而不是留抵稅金這個科目呢 未交增值稅科目核算的不是繳納以前期間未交的增值稅嗎 但是現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額是留抵的呀
?你好;? 稅務局規(guī)定的科目 ;? ?按照稅務局規(guī)定的 轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅去處理? ?
好的,謝謝
?不客氣的;幫到你就好? ?