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所得稅享受減免政策。去年應(yīng)納所得稅額6萬元,現(xiàn)在只交6000元??墒墙衲?月份報表中應(yīng)交所得稅貸方余額還有54000元怎么辦?做個什么分錄平掉?

2022-03-18 16:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-18 16:04

借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤。

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齊紅老師 解答 2022-03-18 16:04

做這個紅沖了就可以的。

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快賬用戶u9rf 追問 2022-03-18 16:09

去年招待費(fèi)超標(biāo),匯算要調(diào)增補(bǔ)繳所得稅1.4萬,還要紅沖這么多?老

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齊紅老師 解答 2022-03-18 16:12

只需要紅沖4萬就可以的。

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快賬用戶u9rf 追問 2022-03-18 16:13

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2022-03-18 16:14

不要客氣,工作愉快。

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借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤。
2022-03-18
您好,您得先申報匯算清繳。然后才能帶出累計虧損
2021-04-22
您好 請問您應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅科目有余額么
2020-10-13
之前19多計提做借應(yīng)交稅費(fèi)400貸以前年度損益調(diào)整400借以前年度損益調(diào)整400貸未分配利潤400
2020-10-12
就是利潤在200萬以內(nèi)的可以減半,你有其他的優(yōu)惠政策的話,可以同時使用。
2023-08-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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