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#提問#老師,在2020年9月季報所得稅時,我們彌補了去年的虧損3000元之后還需繳納2900元所得稅,當時也計提了所得稅2900,并且選擇延期到2021年1月繳納;現(xiàn)在到了12月底,在所得稅報表中又彌補一次去年的3000元虧損,彌補以后還需繳納所得稅3萬,那么這筆應交的3萬所得稅是不是包含了之前計提的2900元?12月的計提所得稅額是3萬還是3萬減去2900元后的余額?

2021-01-08 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-08 13:41

是的,這個是按剩下3萬減去2900元后的余額去計提,

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快賬用戶6242 追問 2021-01-08 13:57

為什么9月彌補了虧損之后在12月又彌補一次?這個不太理解呢

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齊紅老師 解答 2021-01-08 14:03

這個是累計算所得稅,這個4季度利潤是填寫1-12月,所以這個彌補虧損取得還是19年彌補虧損表上虧損,

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是的,這個是按剩下3萬減去2900元后的余額去計提,
2021-01-08
你好!按照彌補以前年度虧損后的數(shù)額計提企業(yè)所得稅,應納稅所得額=14+2-15=1
2022-06-16
你好,你的彌補虧損這里填寫的是年累計,因為你填寫營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額也是年累計的。
2023-01-16
你好,建議是單獨計算
2022-06-15
你好,你先做匯算清繳,匯算清繳完以后再申報咱今年的所得稅的時候可以彌補以前年度的虧損,然后彌補的是以前年度的,你可以打開你匯算清繳的表格,它里面有一個虧損表,可以去里面看一下數(shù)據(jù)的。
2022-06-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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