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老師,26號出了個文,說是100萬以內(nèi)的應納所得額,減按25%計入應納所得額,按20%應納所得稅。那請問下我3月開票1007000元,1-2月累計利潤640000,已做匯算清繳,以前年度彌補虧損-985228.3元,3月費用估算為500000元,3月底預交企業(yè)所得稅是多少?求詳細計算過程?謝謝

2023-03-28 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-28 12:34

22年實現(xiàn)的正數(shù)利潤減去虧損的。然后用這個差額乘以5%的稅率。

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快賬用戶9379 追問 2023-03-28 12:39

那也就是用{(1007000-500000+640000)-985228.3}*5%=8088.59元,對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 12:42

是的,您這樣計算是對的。然后有附加稅,這些也可以扣除。是銷管財,這些費用也能扣。

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快賬用戶9379 追問 2023-03-28 12:47

那他文里說的應納稅所得額不過100萬的問分,按25%*20%計算。這句話怎么理解?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 12:52

就是你的利潤小于100萬,按5%算。

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快賬用戶9379 追問 2023-03-28 12:55

如果利潤超100萬的是分段算嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 12:56

你好 1-300都是5%的稅率了呢?

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快賬用戶9379 追問 2023-03-28 13:03

我們公司是從事建筑設計的公司,人員不超300人,資產(chǎn)總額不超5000萬,是不是文中所說的小型微利企業(yè)?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 13:06

應納稅所得額也不超過300萬,就是小微企業(yè)同時滿足這三個條件。

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快賬用戶9379 追問 2023-03-28 13:28

老師,再問一個問題,我估算3月累計利潤1132150.55元,是先減去上年的彌補虧損985228.3元,后得出146922.25*5%=7346.11元預交一季度企業(yè)所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 13:29

是的,這樣計算是對的。

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22年實現(xiàn)的正數(shù)利潤減去虧損的。然后用這個差額乘以5%的稅率。
2023-03-28
你好是的,可以這么理解的。
2021-01-18
(3)多選題關于甲公司彌補虧損的下列表述中,正確的是()ABC
2022-06-12
同學你好 你的問題是什么
2022-12-23
(1)計算該企業(yè)可以稅前扣除的管理費用金額;800+100*0.75-(100-5000*0.005)3 (2)計算該企業(yè)可以稅前扣除的銷售費用金額; 5000*0.15=750 900-(800-750)=850 (3)計算該企業(yè)可以稅前扣除的營業(yè)外支出金 200-130+1000*0.12=190
2023-01-04
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