填寫《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》。
老師 企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 第一行 本年可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除項(xiàng)目數(shù)量怎么填寫呀
老師 合作社 匯算清繳享受農(nóng)林牧漁的優(yōu)惠政策怎么填寫申報(bào)表
老師,年度匯算清繳時(shí),讓我填107040這張表,風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是未享受更優(yōu)惠的小微政策,怎樣處理?
所得稅匯算清繳時(shí),風(fēng)險(xiǎn)提示:您單位享受的減免稅不及小微政策優(yōu)惠,請(qǐng)前往A107040第1行填報(bào)享受更加優(yōu)惠的小微政策。。表單里面沒有A107040表,這怎么修改呢?
自查發(fā)現(xiàn)2021年度申報(bào)享受增值稅加計(jì)抵減優(yōu)惠政策,未在當(dāng)年的匯算清繳里收入其他行次填報(bào),這個(gè)需要怎么更改申報(bào)
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
老師 是這個(gè)表格嗎?
填寫也是按照表格里面發(fā)的填寫?邏輯關(guān)系對(duì)不對(duì) 享受農(nóng)林牧漁 如果有盈利也不繳納企業(yè)所得稅 對(duì)不對(duì) 老師
就是這個(gè)表,按照填報(bào)說(shuō)明和勾稽關(guān)系填寫即可。有所得也不交。