在主表100000的 第31行“減免所得稅額” 第31.1行增加:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 ?減免的20%
老師,我正在季度所得稅申報,風險提示這句話1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元; 2.第2行第2列“賬載折舊\\攤銷金額”,填報納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會計核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請核實。上面提示這句話,我沒有加速折舊,這個表難道我不是全填0么,這提示是讓我把資產(chǎn)的賬載金額要填進去?
1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第26行“減免所得稅額”為:【0】元;2.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第25行“應(yīng)納所得稅額”為:【0.01】元;3.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“109小型微利企業(yè)”為“是”;4.您單位享受的減免稅不及小微政策優(yōu)惠,請前往A107040第1行填報享受更加優(yōu)惠的小微政策。。
尊敬的納稅人: 您公司在申報2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時填報了《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》中“研發(fā)費用”本年度欄次,但未享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠,請貴公司根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于完善研究開發(fā)費用稅前加計扣除政策的通知》(財稅〔2015〕119號)等判斷是否符合享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠條件,若符合請及時更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報表。 收到了稅局的消息推送 因為我公司是高企,報所得稅時A107041這張表是必填,我就填了研發(fā)費用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個提示是什么意思
低 未享受更優(yōu)惠的小微政策 1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第26行“減免所得稅額”為:【17364.91】元; 2.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第25行“應(yīng)納所得稅額”為:【21706.14】元; 3.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“109小型微利企業(yè)”為“是”; 4.您單位享受的減免稅不及小微政策優(yōu)惠,請前往A107040第1行填報享受更加優(yōu)惠的小微政策。 請問老師這是啥意思,匯算清繳里面的提示,而且我也找不到A107040表單
所得稅匯算清繳時,風險提示:您單位享受的減免稅不及小微政策優(yōu)惠,請前往A107040第1行填報享受更加優(yōu)惠的小微政策。。表單里面沒有A107040表,這怎么修改呢?
管理用可持續(xù)增長率和傳統(tǒng)用可持續(xù)增長率的三個指標關(guān)系 是一致的嗎
老師,如果24年的應(yīng)收應(yīng)該是5000,但是審計時候是5500,但是25年發(fā)現(xiàn),時間應(yīng)收是5000,那25年應(yīng)該怎么調(diào)賬
辦理營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)的代辦費,開辦費用,直接個人轉(zhuǎn)賬給對方對公賬戶可以嗎?對方發(fā)票怎么開給我呢?還沒有公司名字和納稅人識別號
營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶還沒辦下來,這邊需要進貨材料,怎么走賬?
老師,毛利率是怎么算的
老師您好,什么是同時履行抗辨權(quán)
老師,增值稅的稅率和增值稅的稅負率,分不清
老師,你好,企業(yè)上年職工人數(shù)是30人,請問需要繳納殘疾人就業(yè)保障金嗎
老師好,請問這種發(fā)票可以用嗎?
老師,面值什么時候用得到? 我有一個誤解就是問賬面余額,跟面值有關(guān)。 請問圖中題為何用發(fā)行價求賬面余額呢?
老師,我已經(jīng)填了,還是有提醒
那個只是提醒,計算正確就可以申報了