在主表的這個欄次填報減免的20% 31.1行: 增加減免的名稱:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅
1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第26行“減免所得稅額”為:【0】元;2.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第25行“應(yīng)納所得稅額”為:【0.01】元;3.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“109小型微利企業(yè)”為“是”;4.您單位享受的減免稅不及小微政策優(yōu)惠,請前往A107040第1行填報享受更加優(yōu)惠的小微政策。。
學(xué)堂老師,匯算清繳里資產(chǎn)減值損失一直顯示未做納稅調(diào)整。您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”為:【222631.09】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額為:【0】元; 3.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報了金額,但是A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】未作申報或者申報的金額有誤,請核實(shí),實(shí)際是,我在A105090表里已填寫,問一下老師如何操作呢?
1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”為:【1785234.22】元; 2.您單位填報的《利潤表》“資產(chǎn)減值損失”本期金額為:【0】元; 3.您單位填報的申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”金額與《利潤表》中填報的“其他資產(chǎn)減值損失”兩者存在差異,若《利潤表》中“資產(chǎn)減值損失”損失以負(fù)數(shù)列式的,兩者絕對值需要相等,請核實(shí)。老師我這咋弄,我這利潤報表里是在資產(chǎn)減值損失和信用減值損失里,那我這年報里往哪填呢
1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”為:【227946.03】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額為:【-227946.03】元; 3.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報了金額,但是A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】未作申報或者申報的金額有誤,請核實(shí)。
老師,我剛才提交匯算清繳時出現(xiàn)了 1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第8行“公允價值變動收益”為:【28074.61】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第7行第4列“(六)公允價值變動凈損益”調(diào)減金額為:【0】元; 3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第7行第3列“(六)公允價值變動凈損益”調(diào)增金額為:【0】元; 4.您單位申報的申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第8行“公允價值變動收益”,在A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第7行第3列調(diào)增金額或第7行第4列調(diào)減金額是否進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整或調(diào)整是否準(zhǔn)確,請核實(shí)。 這個提示
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對公司未分配利潤進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
甲公司的注冊會計(jì)師在對其2018年度財(cái)務(wù)報表進(jìn)行審計(jì)時,對以下交易或事項(xiàng)的會計(jì)處理提出質(zhì)疑: (1)因國家歸A產(chǎn)品實(shí)施限價政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場售價為15萬元/件,根據(jù)國家相關(guān)政策,從2018年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品,當(dāng)?shù)卣块T將給予補(bǔ)助10萬元。2018年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1120件,收到政府給予的補(bǔ)助13600萬元。A產(chǎn)品的成本為21萬元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國家取得的資金除作為出資外,應(yīng)計(jì)入取得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額計(jì)算繳納企業(yè)所得稅,甲公司將上述政府給予的補(bǔ)助計(jì)入2018年度應(yīng)納稅所得額。計(jì)算并繳納企業(yè)所得稅。 對于上述交易或事項(xiàng),甲公司正確分錄是什么?
制造行業(yè),退回往期原材料,憑證怎么做是借生產(chǎn)材料,貸原材料嗎,如果是那么生產(chǎn)成本又結(jié)轉(zhuǎn)什么科目?
老師,這個存貨增加占用資金的應(yīng)計(jì)利息為什么是*60不是*100呢,單價是100不是嗎
這原來就有啊
那個需要填在主表31和31.1行
策優(yōu)惠,請前往A107040第1行填報享受更加優(yōu)惠的小微政策。 提示里面讓我修改表單 可以表單里面沒有107040啊
A107040已經(jīng)取消了,直接填在主表31和31.1行,然后提交