同學(xué)你好,不用錄入以前的賬哈,把期初數(shù)據(jù)錄好就可以了
謝老師,您好!我想在21年1月使用金蝶軟件,新啟用賬套作內(nèi)賬用,(報稅外賬財務(wù)做,以后稅和固定資產(chǎn)這塊數(shù)據(jù)引用外賬報報表直接做入)。 期初數(shù)據(jù)可以從外賬20底的報表錄入。 請問21年之前的業(yè)務(wù)未開票(主要是銷項很多,進項幾乎沒有未開票的)的怎么處理? 還有些什么事情需要做清楚
老師,請問金蝶精斗云如果是反結(jié)賬,后面的數(shù)據(jù)是不是沒有了,要重新錄入?比如說,9月的帳我結(jié)賬了,也開始錄入10月的帳,然后發(fā)現(xiàn)9月的帳有錯需要反結(jié)賬,那么我反結(jié)賬9月的,那么10月的帳還有記錄嗎,是不是被格式化沒有了?
公司之前沒有用金蝶做賬 ,現(xiàn)在需要系統(tǒng)化 我應(yīng)該錄入什么數(shù)據(jù),金蝶里面的銷售管理跟采購管理是錄了系統(tǒng)后再啟動嗎 現(xiàn)在可以先錄入BOM嗎
老師你好 接手了一家小公司 對方只給了上個季度的資產(chǎn)負(fù)債表利潤表現(xiàn)金流量表 沒有科目余額表 然后問了一下對方 他說上個財務(wù)也是給外面做的 那個財務(wù)也沒有要這些資料 直接把數(shù)據(jù)疊加上去做的 然后上上個財務(wù)公司不做的時候也沒有給這些報表資料 所以現(xiàn)在科沒有科目余額表了 現(xiàn)在這樣怎么辦?我要建立帳簿錄入期初數(shù)據(jù)的話是不是沒辦法錄入?怎么辦呢
收購公司,做財務(wù)交接后,然后是不是要在金蝶錄入報表數(shù)據(jù)那些,需要錄入以前的帳嗎
公司拉貨用的小貨車折舊費應(yīng)該放在哪個科目?
老師,麻煩咨詢一下社保減少的話網(wǎng)上在哪里操作呢
所得稅匯算清繳時,應(yīng)補退稅額和未繳稅額不一致怎么辦
個人代賬用什么軟件好,可以登錄稅局不收驗證碼那種
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
老師您好,公司因為業(yè)務(wù)地原因要和別的公司相互送貨,之前是老板的親戚全權(quán)處理,現(xiàn)在換人了,把登賬業(yè)務(wù)給我,我的賬還要發(fā)給那個人再由他去和對方對賬,這個分工合理嗎
有哪位老師知道,簽合同的試用期是多長?法定的
計提每月工資計入管理費用包括實發(fā)工資,代繳個稅,個人繳納的社保,填報匯繳清算時管理費用職工薪酬該怎么填
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅額14545.49,沒有進項稅,有以前的留底稅額5466.15,這個賬務(wù)處理對嗎?電子稅務(wù)局應(yīng)交稅費是9079.34,我這個賬面上未交增值稅稅余額還是14545.49,怎么辦
老師,我們有個公司注銷了,但是有筆500元的貨款沒有給客戶開票,現(xiàn)在要求我們用公司賬戶退款,但是注銷了,有沒有好的解決辦法